36 találat a(z) különbözet szerinti adózás cimkére
Pénztárgép Kérdés
Tisztelt Szakértő! A következőben szeretném kérni a segítségét: Használt kerékpárok kiskereskedelmével foglalkozunk, és erre a tevékenységünkre a különbözet szerinti adózást választottunk. Minden vevőnknek számlát állítunk ki. Kérdésem az lenne, hogy ezen értékesítéseket be kell-e ütni az online pénztárgépünkbe? Ha igen, akkor milyen adómértékkel? Szerepeltetni kell-e a nyugtán a különbözet szerinti adózás szöveget? Segítségét előre is köszönöm!
Árverésen vásárolt gépjármű tovább értékesítése Kérdés
Egy kft., amely a különbözet szerinti adózást választotta, árverésen vásárolt egy teherautót, amelyről áfás számlát kapott. Ezt tovább értékesítette egy másik kft.-nek. Kérdésem, hogy milyen számlát állíthat ki erről az eladó kft.? (Áfásan vagy fel kell tüntetnie a különbözet szerinti adózást?)
Különbözet szerinti adózás Kérdés
Tisztelt Szakértő! Most alakuló kft. használt gépjárműalkatrész internetes kereskedésével szeretne foglalkozni. A kérdésem az lenne, hogy mivel használtcikk forgalmazása lenne, ezért kötelezően különbözeti adózás vonatkozna rá? Illetve nyilatkozhat-e arról, hogy a normál adózást választja? Az internetes kereskedelemnek van-e valamilyen speciális szabálya, amelyre oda kell figyelni? Válaszát előre is köszönve. Üdvözlettel: B.K.
Használtgépjármű-kereskedelem Kérdés
Tisztelt Szakértő! A következőkben kérném szíves tájékoztatásukat. Egy belföldi székhelyű használtgépjármű-forgalmazással foglalkozó kft. az Európai Unió területéről vásárol gépjárműveket. Hogyan alakul az adózás és a bevallás az alábbi esetekben a gépjármű-beszerzésekor valamint a gépjármű belföldön történő értékesítésekor: Német magánszemélytől vásárol személygépkocsit: 1. A gépjármű több mint 6000 km-t futott a vásárláskor és több mint 6 hónapja történt az első üzembehelyezés. 2. A személygépkocsi a vásárláskor 12 000 km-t futott és 2 hónapja volt az első üzembehelyezése. A kft. kötelező jelleggel alkalmazza a különbözet szerinti adózást. Egyik esetben sem rendelkezik a külföldi magánszemély által kiállított számlával. Gyors válaszukat előre is köszönöm.
Áfa különbözet szerinti adózás Kérdés
Tisztelt Szakértő! Az áfatörvény 8. számú melléklete szerinti gyűjteménydarabokat szerzek be EU-ból. Az eladó "különbözet szerinti adózású" számlát állít ki. Az a kérdésem, hogyan tudom ellenőrizni, jogosult-e ilyen típusú számla kiállítására, egyáltalán köteles vagyok-e ellenőrizni? Ez esetben szükséges EU-s adószámot feltüntetni a számlán? Köszönöm válaszukat.
Különbözet szerinti adózás Kérdés
Tisztelt Szakértő!Egy vállalkozás 01.01-től használt ruha értékesítéssel foglalkozik. Bejelentkezett viszonteladónak, és a globális nyilvántartáson alapuló módszert választotta.Az árut Angliából hozza. a külföldiszámlán szerepel a használt ruha kifejezés, és hogy az ÁFA 0%,de szerintem ez önmagában nem elegendő.Tudomásom szerinta külföldi partnernek is viszonteladónak kell lennie.De milyen okmánnyal tudja ezt igazolni, vagy a számlán kell feltüntetnie valamilyen szöveget?Megkeresésünkre azt a választ adta, hogy Ő is rendelkezik EU adószámmal, ezért nem számít fel áfát.Szerintem ez önmagában nem elég a különbözet szerinti adózáshoz.Kérném a segítségét, hogy milyen okmányokat szerezzünk be tőlük, hogy a különbözet szerinti adózásjogszerű legyen.Segítségét előre is köszönöm.