3 találat a(z) harmadik országbeli szolgáltatás cimkére
Barterszolgáltatás harmadik országbeli partnerrel Kérdés
EU adószám Kérdés
Tisztelt Szakértő! Cégünk több olyan szolgáltatást vesz igénybe, amit harmadik országbeli (főleg Egyesült Államok) adóalany nyújt. Ezeken a számlákon felszámítják a 27% áfát, adószámuk pedig EU betűjellel kezdődik. Mi a számlán feltüntetett bruttó végösszeget fizetjük ki nekik. Ebben az esetben az áfabevallás melyik sorában kell szerepeltetni? Csak a levonhatóban, vagy be kell tenni a fizetendőbe is? Ha mindkét oldalra be kell állítani mint harmadik országbeli adóalanytól igénybevett szolgáltatás, akkor miért számolnak fel 27% áfát a számlákon? Előre is köszönöm a választ.
Alanyi mentes áfa levonás Kérdés
Tisztelt Szakértő! A mi ügyletünk a következő: harmadik országbeli szolgáltatást értékesítünk uniós partnernek. A harmadik országbeli szolgáltatás igénybevételkor a szolgáltatásra jutó áfát a 1965A lap 27. sorában fizetendő áfa összegeként és a 67. sorban a levonható részben szerepeltetjük (áfatörvény 195. § (2) d). Az uniós partner felé nulla áfával kiállított számlák összegét a 91. és 92. sorban szerepeltetjük. Helyesen járunk el, ha a harmadik országbeli szolgáltatás igénybevételére eső áfa összegét alanyi mentesként levonásba helyezzük? Válaszát előre is köszönve: AdóŐr