29 találat a(z) étkezési költség cimkére

Külföldi oktató ellátása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy fogászati termékek értékesítésével foglakozó cég oktatásokat is szokott tartani fogorvosok részére Magyarországon. Ehhez időnként külföldi oktató segítségét veszi igénybe. Ilyen esetben a fogászati cég fizeti a külföldi oktató szállás és étkezési költségeit térítés nélkül. Az lenne a kérdésem, hogy az ehhez kapcsolód számlát milyen feltételekkel számolhatja el a cég? Áfáját levonásba helyezheti-e (az oktatás nincs akkreditáltatva, így a fogorvosok számára áfás számla kerül kiállításra oktatás címen), illetve kell-e valami egyéb adót fizetnie a szállás és étkezés után? Esetleg ez ebben az esetben reprezenciónak minősül? Köszönettel: Gy. Krisztina

Aktiválás Kérdés

Új gyártósor beüzemeléséhez érkezett a szállítótól egy kolléga. Szállását és étkezését mi fizettük. Aktiválható ez a gépre beruházásként? A szállás és étkezés után kell repit fizetni?

Továbbképzés elszámolása vendéglátással Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy cég egynapos szakmai továbbképzésre küldi dolgozóját. A számlán a képzés díján felül külön szerepel az étkezés költsége (a továbbképzést szervező cég ebédet is biztosított). Megteheti-e a munkáltató, hogy az ebéd díját megtérítteti a dolgozóval, és nem fizet adót a vendéglátás után?

Külföldi napidíj Kérdés

Tisztelt Szakértő! Külföldi kiküldetés esetén, ha a munkavállaló részére biztosított az étkezés, kell-e napidíjat fizetni? Feltéve, hogy minden más költségét számlával igazolja. Van-e olyan szabály, hogy a biztosított étkezések számának arányában csökkenteni kell a kifizetett napidíjat 30 százalékkal? Magánszemély esetében lehet-e alkalmazni a 172/2012. kormányrendelet 43. § (6) pontját?

Közérdekű önkéntes étkezésének térítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Közérdekű önkéntes számára a fogadó szervezet által e tevékenységével összefüggésben biztosított utazási költségtérítés, szállás és étkezés nem minősül ellenszolgáltatásnak. Az ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatásokat az szja-törvény 7. § (1) bekezdés y) pontja alapján a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni. Kérdésem, hogy az önkéntesnek nyújtott, vagy számára számla alapján megtérített étkezés kifizetői adókötelezettséget keletkeztet-e? Válaszát előre is köszönöm!

Természetbeni juttatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Következő kérdésemre kérném szíves válaszát. Egy társaság munkavállalói részére folyamatos továbbképzéseket szervez külsős cégekkel. A lebonyolító cég étkezést is biztosít a továbbképzés alatt. Az étkezési költség a számlán elkülönítve, külön soron szerepel. A munkáltató a dolgozóinak az étkezési költséget továbbszámlázza, mivel szabályzataiban a természetbeni juttatások tiltva vannak. Dolgozónként külön számlát állít ki. Ebben az estben nem fizeti meg az étkezés után a természetbeni juttatásokra eső adókat. Helyes ez az eljárás? Köszönöm válaszát.

Költségelszámolás lehetőségei Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk rendszeresen szállít a saját teherautóival Európa országaiba eszközöket, jellemzően a saját telephelyei között. Nem alkalmazottakkal bonyolítjuk a szállítást, hanem alvállalkozókat bízunk meg a sofőri feladatok ellátásával. Jellemzően egyéni vállalkozókról van szó. Az utak esetenként több naposak, felmerül szállásköltség, helyi utazási költség (taxi, vonaljegy stb.), amit a sofőrnek ki kell fizetnie készpénzben általában. A kérdésem az, hogy elszámolhatja-e a mi vállalatunk az ilyen utakkal kapcsolatos szállás, utazás, stb. költségeket vagy sem? Természetesen a mi cégünk nevére kiállított számlát kérünk minden esetben. Ugyanolyan kiküldetési rendelvényt kell a költségelszámoláshoz vezetni, mint egy alkalmazott esetén? Köszönöm a választ előre is.

Workshop adójogi megítélése Kérdés

Tisztelt Szakértő! A segítségét szeretném kérni, az alábbi kérdésben. Egy kft. a saját dolgozói részére workshopot szervez, amihez étkezési költség és terembérleti díj is kapcsolódik. Az étkezési költség után mint egyes meghatározott juttatás miatt 15 százalék szja- és 27 százalék eho-fizetési kötelezettségünk van, de a terembérleti díjra is ugyanez a szabály vonatkozik? A terembérleti díj után is kell szja-t és ehót fizetni? Válaszát és segítségét előre is köszönöm!

Kiküldetés Kérdés

Tisztelt Szakértő! A Külföldi leltár című kérdésre adott válaszához kapcsolódóan kérdezném, jogos-e ha a munkáltató úgy szeretné ezt az utat rendezni, hogy a szállásban foglalt reggelin kívül az élelmezést a munkavállalók oldják meg maguknak, és mivel nem áruszállítást végeznek, nincs az útra kiküldetési napidíj sem? Munkaidő szempontjából kétszer 8 óra munkaidő-elszámolással. Válaszát előre is köszönöm.

Kiküldetés esetén az étkezés elszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Amennyiben a cég dolgozója kiküldetés kapcsán utazik és számlát hoz a költségekről, akkor az étkezést milyen adó- vagy közterhek terhelik? Jól értelmezem-e, hogy a szálláshely árában foglalt reggeli adómentes mind a dolgozó, mind a cég részéről? Ezzel szemben az egyéb étkezésekről szóló számlák után azonban a cég 51,17 százalékos közteher fizetésére kötelezett? Válaszát köszönöm.

Konferencia áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünktől kötelező szakmai továbbképzésen vettek részt dolgozók. A számlán 823011 szakmai konferencia részvételi díj van feltüntetve (20 ezer ft/fő), melyre 27 százalék áfát számítottak fel. A részvételi díjban viszont az ebéd költsége is benne van, de ez a számlából nem tűnik ki. Viszont egy e-mailben tájékoztattak arról, hogy az étkezés adóvonzatát a képző szerv átvállalja. Kérdésünk az, hogy a számla teljes áfatartalma levonásba helyezhető-e? (A 20 ezer ft/fő részvételi díjból 4 ezer ft/fő volt az étkezés költsége, de ez a számlán nics külön feltüntetve). Válaszukat előre is köszönöm.

Szállás és étkezés továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy sportegyesület egy nemzetközi versenyre érkező harmadik országbeli csapat részére szállást és étkezést biztosít olyan formában, hogy a sportegyesület a szállást és éaz tkezés költségét az érkező nemzetközi csapat részére továbbszámlázza. A sportegyesület helyesen jár-e el a számlázáskor, ha a szállás díját 18 százalékos (ő nem kereskedelmi szálláshely-szolgáltató), az étkezés díját pedig 27 százalékos áfával növelten számlázza tovább a nemzetközi csapat részére? Válaszát előre is köszönöm.

Kiküldetés étkezési költség Kérdés

Tisztelt Szolgáltató! Szeretném az alábbi kérdésemre megtalálni a választ, mert több kollégával eltérő véleményen vagyunk. Társaság alkalmazottja, tagja külföldre utazik konferenciára (vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódik a konferencia). 1/ Cégnévre szóló számlát hoz az étkezésről. 2/ 15 EUR/nap napidíjat kap. Kérdésem: hogyan kell megfizetni az 1-2. pontokban foglalt juttatás esetében az adót (szja, eho, esetleg más adó)? Kell-e egyátalán fizetni adót? Szeretném kérni továbbá a válaszban a törvényi hivatkozásokat is megjelölni. Nagyon köszönöm: Kazánné Hődör Anikó

Kiküldetés Kérdés

Egy egyszemélyes kft. tulajdonosa Romániába utozott üzleti céllal. A felmerült szállásköltséget és étkezési költséget kiküldetéssel el lehet számolni?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Időszakos orvosi vizsgálatok

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Egyéni vállalkozásból kivonás

Lepsényi Mária

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 november
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Együttműködő partnereink