6 találat a(z) étel-ital cimkére

Bér vagy egyes mehatározott juttatás Kérdés

Számla oktatásról és étel-ital fogyasztásáról Kérdés

Saját konferencia költségei Kérdés

Rendezvényszervező cég étel-ital-áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Rendezvényszervező cég, ha a szolgáltatásnyújtás mellé étel-ital-beszerzést is biztosít, milyen áfakulccsal számlázhatja tovább az általuk beszerzett termékeket? Lehet ugyanazzal a kulccsal továbbszámlázni, mint ahogy ők beszerzik, vagy a szolgáltatási tevékenység 27%-os kulcsát kell alkalmazni? Azt hiszem, a főtevékenységhez kapcsolódik az áfa mértéke, de ha a konkrét rendezvény olyan helyszínen történik, ahol helyben van az étterem, ott is fogyasztják el az ételt, az étterem leszámlázza ezt az adott áfakulccsal a rendezvényszervező cég felé, ebben az esetben alkalmazhatja-e a kedvezményes áfamértéket a továbbszámlázásnál vagy sem? Esetleg ki kell részletezni a továbbszámlázott számlában, vagy ebben az esetben sem lehet a kedvezményes kulcs? Tehát nem arról van szó, hogy elviszik az ételt becsomagolva, hanem helyben fogyasztják, viszont a rendezvényszervező céggel kötött megállapodás értelmében összesen számlát akarnak kapni a megrendelők (de ugye az ételt az étterem állítja elő). Remélem, érthetően tettem fel a kérdést, aminek a megválaszolását előre is nagyon köszönöm. Tisztelettel: Asbóth Istvánné

Fesztiválszervező által nyújtott étkezés adókötelezettsége Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk fesztiválszervezéssel foglalkozik, ennek során rendszeresen előfordul, hogy a külföldi fellépők a szerződésükben meghatározottaknak megfelelően a fellépti díjon túl különböző mennyiségű ital, étel esetleg virág stb. elhelyezését kérik az öltözőjükbe. Tehát az ő honoráriumuk X ezer euróból plusz a fent felsorolt élelmiszerből, egyebekből tevődik össze. Társaságunk nem a fellépő művészekkel, hanem különféle produkciós irodákkal áll szerződéses kapcsolatban, a felsoroltak is itt kerülnek meghatározásra Kérdésünk ezzel kapcsolatban, hogy terheli-e társaságunkat – ha igen, milyen mértékű – adó- és járulékbevallási, illetve fizetési kötelezettség? Köszönettel várom válaszukat. Tisztelettel: Szegő Árpád

Iparűzési adó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Rendezvényszervező cég az általa szervezett rendezvényt időnként külső helyszínen, valamelyik vendéglőben tartja. Szerződés szerint olyan számlát kap, hogy külön soron szerepel az étel-ital szolgáltatás, és külön soron a terembérleti díj. Mivel a vendéglő alaptevékenysége a vendéglátás, ehhez szorosan kapcsolódik a terem használata, a terembérletet is áfásan számlázza. (Számlázhatná úgy is, hogy csak vendéglátás, és kész?) A rendezvényszervező cég ezt tételesen továbbszámlázza a résztvevők között úgy, hogy étel-ital szolgáltatás, és rendezvényszervezés költsége. A kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy a külön soron számlázott terembérleti díjat levonhatom-e az iparűzésiadó-alapból? Válaszukat előre is nagyon köszönöm: Asbóth Istvánné

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Beruházás bérleti díj fejében

dr. Kelemen László

adószakértő, jogász

Külföldi jógatábor

dr. Kelemen László

adószakértő, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 május
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Együttműködő partnereink