7718 találat a(z) áfa cimkére

Kérdés

Az Áfa törvény 58. paragrafusának megfelelően a felek határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg. Az ellenérték megtérítésének esedékességét írásos megállapodás és a gazdasági eseményről kiállított számla is tartalmazza. A vevő átmeneti fizetési nehézség miatt egyszeri fizetési határidő hosszabbítást kér, amelyet a felek újabb írásos megállapodásba foglalnak. Az újabb megállapodás az eredeti esedékesség lejárta után születik. Az ügylet áfa tartalmát már mindkét fél beállította az áfa-bevallásába. Melyik lesz a helyes teljesítési időpont?

Kérdés

Papír-írószer kereskedelmi cég vásárlóinak (kis- és nagyker is) bizonyos vásárlási érték (pontrendszerben számolva) elérése esetén díszdobozos csokoládét adna ingyenesen. Van-e ennek SZJA, TAO illetve ÁFA vonzata, továbbá számlán fel kell-e tüntetni (és hogyan?) az ajándékot? Lehet-e az ajándék üveges bor vagy MOL üzemanyag kártya?Válaszukat köszönöm.

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Rendezvényen fellépő előadótól, aki svájci adóalany, a fellépti díjról és a repülőjegyről számlát fogadtunk be. A számlán VAT/áfa 0 % szerepel. Az Áfa törvényszerint a szolgáltatást igénybe vevő, tehát mi, fizetjük az áfát és azt levonásba is helyezhetjük. Kérdésem az, hogy kell-e a számlán a kiállítónak utalni arra, hogy az áfafizetésre a vevő kötelezett. Az EU-s közösségi számlákon szerepel a fordított adózás ténye: "reverse charge" mi a követelmény a harmadik országbeli adóalanyszámla adataira vonatkozóan, hogy az áfa összege levonásba helyezhető legyen?Köszönöm a segítséget.

Kérdés

Tisztelt Szakértő!A következő ügylet esetében kérném a szakvéleményét: egy adott termék több értékesítésnek is tárgya, úgy, hogy a termék fuvarozása az első (francia „A") nagykertől közvetlenül az utolsó (német „C") magánszemélyhez történik és a magyar adóalany egy közbenső (B) szereplő. A kérdésem az lenne, hogy az áfát hol kell megfizetni az értékesítés után? Kell-e egyáltalán, ha mondjuk EU-s adószámmal vásárol a „B" szereplő az „A"tól és a „C" magánszemélynek értékesít tovább?Köszönettel:B. Norbert

Kérdés

Egyéni vállalkozásomhoz 2008-ban vásárolt tehergépkocsi áfáját visszaigényeltem. 2013.01.01-től kata alany vagyok. 03-hóban értékesíteni kívánom a tehergépkocsit. Terhel-e jelen esetben áfafizetési kötelezttség és ha igen, akkor mikor kell bevallanom és megfizetnem? Katába való bejelentkezéssel egyidejűleg alanyi mentességet választottam. Köszönettel: Korencsi László

Kérdés

2013-tól áfa alanyi mentességet választott a vendéglátással foglalkozó bt. Mi a teendő a 2012. év végi leltárral alátámasztott készlet levonásba helyezett áfájával?

Kérdés

2010 márciusában vásárolt tárgyi eszköz áfája levonásba lett helyezve (200eFt). 2012-ben még negyedéves bevalló volt. 2013-tól alanyi mentességet választott a társaság. Mikortól kell visszatörleszteni az éves 1/5 részt? 2014 lesz az utolsó figyelendő tört év, amit arányosítani kell ?

Kérdés

Tisztelt szakértő!Az áfa tv 169.& számlázással kapcsolatban szeretnék segítséget kérni közösségi értékesítés esetén .Magyarországon élő közösségi adószámmal rendelkező egyéni vállalkozó terméket értékesít Németországba közösségi adószámmal rendelkező cégnek. A terméket a magyar egyéni vállalkozó megbízásából egy külső fuvarozó cég szállítja a megrendelő telephelyére, a cégtől kapott okmányok igazolják, hogy a termék elhagyta az ország területét, tehát a magyar vállalkozó áfa mentesen számláz, mert áfát a német vevő fizeti.Kérdésem, mi a helyes szöveg a számlán :„ Áfatörvény területi hatályán kívüli „ Az áfát a vevő fizeti. Vagy:Mentes az adó alól az áfa tv. 89.& alapján, az áfát a vevő fizeti.Esetleg egyik sem alkalmazható, ez esetben kérném szépen a helyes szöveget közölni. Mielőbbi szíves válaszukat előzetesen megköszönöm, hogy a kiállítandó számlákra már a helyes szöveget írhassukTisztelettel

Kérdés

2012-ben kezdő egyéni vállalkozás internetes kereskedelmet folytat. Külföldről, konkrétan Németországból, szerzi be a termékeit licit utján. Közösségi adószámmal nem rendelkezik. A külföldi áfát megfizeti. Ilyen esetben van-e mód a külföldi áfa visszaigénylésére Németországtól? 2012 októberében átlépte az alanyi adómentesség érékhatárát. Nem váltott ki közösségi adószámot és ugyanúgy megfizette a külföldi áfá-t A külföldi áfaval mi a teendő? Mivel Magyarországon az értékesítései után megfizeti az áfát, a befizetendő áfa csökkenthető? Az Áfa tv. 19-20§ alapján a 10.000 eurot nem érte el a beszerzéseivel, összeségében sem alanyi mentesen, sem áfa kötelesen. Közösségi adószámmal nem rendelkezik.

Cikk

A cikk megírására az apropót az adta, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) még múlt év december 11-én közzétette honlapján a „Tájékoztató a pénzforgalmi elszámolás alapvető szabályairól” címet viselő dokumentumot (a továbbiakban: tájékoztató). Ebben két olyan megállapítás is szerepel, amely reagálásra érdemes. A következőkben ezekkel foglalkozunk.

Kérdés

Tisztelt Szerkesztőség! Hol, mikor és milyen ÁFA , illetve bejelentési kötelezettségem keletkezik, ha Svájcból rendelek (cégnek-cégtől) táplálékkiegészítőt, de Spanyolországból küldi közvetlen hozzám, Magyarországra és a fizetés svájci, adómentes számlára történik? Nem hiányzik itt valami? Nincs bejelentési kötelezettségem az országban, vagy nem kéne vámáfát fizetni? Kértem, hogy spanyol számlát adjanak, így leredukálódna a kételyem, de nem kapok: csak termelő, nem forgalmazó a spanyol cég. Előre is köszönöm a választ. Kné Ildikó

Cikk

A kenyér árának minimum 20 százalékos emelését kezdeményezi a Pékszövetség még januárban, miközben a piac szereplői nem tartanak indokoltnak ilyen mértékű drágulást. Piaci nyomásgyakorlás lenne csak a háttérben, vagy az életben maradás a tét? Megkérdeztük az érintetteket.

Kérdés

Autójavítással foglalkozó egyéni vállalkozó vagyok. Az áfatörvény 176.§ (1) d. pontjának 2013. január 01-től érvényes bekezdése szerint 25 ezer forintot meghaladó javításról kiállítható-e az egyszerűsített készpénzfizetési számla. áfafizetésre kötelezett vagyok.

Kérdés

Azt írják most megjelent cikkükben, hogy aki idén tér át a KATÁ-ra, az mindenképpen áfaalany lesz, és bevallást kell készítenie. Én eddig egyszemélyes kft-t vittem, és be voltam jelentkezve az áfakörbe. Elindítottam a kft. végelszámolását, mert a jövőben KATÁ-ra bejelentkezett egyéni vállalkozóként szeretnénk számlázni, és KATÁ-sként nem terveztem könyvelő megbízását. Februárra terveztem az egyéni vállalkozói igazolvány kiváltását, és március 1-től lennék bejelentkezve a KATA alá. Ebben az esetben, tehát induló egyéni vállalkozóként sem lenne lehetőség az alanyi adómentesség választására, ha KATA szerint szeretnék adózni?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Különbözeti áfa

Nagy Norbert

adószakértő

Készpénzes munkabér könyvelésének elmaradása

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Családi kedvezmény mozaikcsaládnál

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2026 április
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Együttműködő partnereink