160 találat a(z) áfa visszaigénylése cimkére

Kérdés

Egy kft. eredménytartaléka terhére új építésű lakást vásárol, melynek átadása 2018-ban megtörténik. A cég az ingatlant irodának fogja használni. A vételárban szereplő 5 százalék áfát visszaigényelheti-e? Szükséges-e az irodává történő átminősítés, ha az üzemeltetési költséget el szeretné számolni?

Kérdés

Cégünk (belföldi adóalany) szállítmányozási megbízást teljesít egy másik belföldi adóalany megbízásából. Az áru feladási helye EU-n kívül van, az érkezési hely EU-n kívül, illetve EU-n belül is lehet, de Magyarországot egyik esetben sem érinti. Kérdés: 1) a szállítmányozási díj számlázásakor kell-e áfát felszámítani (EU-n belüli, illetve kívüli érkezési hely esetében), 2) ha igen, akkor a megbízó milyen esetben igényelheti vissza a felszámított áfát (mindkét adóalany áfaalany)?

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kiküldetés keretében dolgozókat küldtünk ki Lengyelorszába. Az ottani hotel helyesen lengyel áfával számlázta ki a szállásköltséget (a teljesítési hely az ingatlan fekvése szerint). Visszaigényelhetjük-e a lengyel áfát ebben az esetben a 18ELEKAFA nyomtatvánnyal? Válaszát előre is köszönöm!

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk operatív lízing keretében bérel céges autót. A kérdéses autó Lengyelorszában elromlott és szerelőhöz kellett vinni. A szerelő átvizsgálta az autót, s ezért felszámított diagnosztikai díjat 120 zlotyi + 27,6 áfa = 147,6 zlotyi, illetve megrendelte a szükséges alkatrészeket, melyet szintén számlázott (320,32 zlotyi + 73,67 áfa = 393,99 zlotyi). Azonban az alkatrészek nem kerültek beépítésre a kiküldetés rövidsége miatt, hanem hazahozták Magyarországra. A szerelő cég mind a szolgáltatást, mind az alkatrészeket lengyel áfával növelten számlázta ki. Mivel céges gépjárműhöz kötődnek a számlák, így annak áfatartalmát nem tudjuk visszaigényelni. Viszont a magyar lízingcéggel történt megállapodás szerint a felmerült költségeinket továbbszámlázhatjuk neki. Ebben az esetben hogyan tudjuk továbbszámlázni ezen tételeket? Ha továbbszámlázzuk a költséget teljesen, akkor visszaigényelhetjük a lengyel áfát (23%) a 18ELEKAFA nyomtatvány segítségével? A továbbszámlázásnál a nettó összegre számítom fel a magyar 27% áfát? Hogyan járok el helyesen? Válaszát előre is köszönöm!

Kérdés

Cégünknek van saját ingatlana és bérelünk egyet, melynek felújítását magunkra vállaltuk. Kérdésem, hogy a saját és bérelt ingatlant hogyan újíthatjuk EU-s számlákkal (építőanyag). Cégünk az áfamentességet választotta ingatlannal kapcsolatban. Belföldi számláknál az áfát nem igényelhetjük vissza. Külföldi nettó számláknál ki kell-e fizetni a magyar áfát? A beszerzés többnyire Szlovákiából történik. Köszönettel: Szilvi

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy helyi önkormányzat által rendezett fesztivál látogatása ingyenes. A fellépő együtteseknek, a rendezvénysátor szállítójának, színpad- és fénytechnika- (stb.) beszállítóknak az önkormányzat fizeti a szolgáltatási díjakat. Ezen szolgáltatások ellenértékének egy része áfával növelten, míg a másik része (főleg a fellépő együttesek közt van ilyen) áfamentesen kerül kiszámlázásra az önkormányzat felé. Ezzel párhuzamosan az önkormányzat a vendéglátó sátorban történő étel- és italkiszolgálásért (pályázat útján történő kiválasztás során) bérleti díjat kér a vendéglátóktól és szintén bérleti díjat számláz a fesztiválon részt vevő egyéb árusok felé is (kézművesek, langallósok stb.). Összességében a rendezvény kiadásai (azaz a fellépők díjai stb.) meghaladják az előbb felsorolt bevételeket, azaz, ha így nézzük, a rendezvény veszteséges. A kérdésem: az önkormányzat a fentiek tükrében visszaigényelheti-e a fellépők és egyéb szolgáltatók által kiállított számlában szereplő áfát (levonva a kiszámlázott bérleti díjak után fizetendő áfából természetesen)? Amennyiben nem igényelheti vissza, abban az esetben a kiszámlázott bérleti díj után köteles áfát fizetni? Esetleg kell-e egyéb járulékot, adót fizetni az ingyenesen látogatható koncertek után? Köszönöm a választ előre is.

Kérdés

Tisztelt Szakértők! Magyarországi kft. (áfa havi bevalló az általános szabályok szerint) importált Svájcból vasárut X hónapban. Vtsz. szerint nem tartozik a fordított adózású termékek közé. A NAV határozat 0 Ft vámról és az import áfáról a kft. nevére szól, és meg van jelölve rajta a közvetlen vámjogi képviselő eori száma. A kft. az import áfát nem a NAV felé fizette meg, hanem a közvetlen vámjogi képviselőnek, aki számlát adott "Vámteher ÁFA" -AKK megjelöléssel a tételről. A kft. rendelkezésére áll a beszerzés számla Svájcból, a NAV vámhatározat, és a közvetlen vámjogi képviselő 3 db számlája a vámteher-áfa tételről, a vámeljárási díjról és egy tranzakciós díjról. (Más szerződés nyilatkozat nincs az ügyletről sem az eladóval, sem a vámjogi képviselővel). A rendelkezésre álló dokumentumok alapján visszaigényelhető-e az import áfa X hóra a kft.-nél? Ha nem, kinek és milyen dokumentumot kell kiállítani hogy az áfavisszaigénylés megtörténhessen?

Kérdés

Tisztelt Szakértő Hölgy/Úr! Nagyon sokat kerestem választ erre a kérdésre, pl. olyan választ is találtam, hogy: "Törökország egyes szén és acélipari termékek kivételével vámunióban van az EU-val. Tehát vám nincs. Áfabevallási és -fizetési kötelezettség viszont keletkezik az ön részéről". A 1765.24-26 sorához fűzött útmutató szerint "az adót önadózással állapítja meg az adófizetésre kötelezett" Ehhez képest ahogy megérkezett az áru Magyarországra - török cég hozta - rögtön a Dél-Budapesti Adó- és Vámigazgatósághoz került. Ott készült vámkalkuláció 07.14-én, melyet e-mailben küldtek. Kifizettük az áfát 07.17-én. Szállítás végül hozzánk 2017. 07. 19-én történt. Eddig nincs gond, de hogyan lehet visszaigényelni ezt az összeget? Erre telefonon kaptam választ a NAV áfaszakértőtől: ha jön a határozat, akkor igényelhetjük vissza azt, amit befizettünk. A "Határozat" a NAV Dél-Budapesti Adó- és Vámigazgatósága Bilk Logisztikai Rt. Szolgálati Helytől hivatalosan, postán 2017. november 8-án érkezett. Elvileg tehát bevallás a 24. sorban alap+áfa előzetes vámkalkuláció alapján 07. hó, visszaigénylés a határozat megérkezésekor: 2017. 11. hó. Szerencsére megnéztem a cég adószámla-kivonatát, ahol viszont szerepel, hogy a NAV 902. Importtermék áfát kötelezettségként előírta 2017. 07. 24-én. Ha ezt önadózóként bevallom, akkor egyszer előírás, egyszer bevallás, azaz kétszer szerepel. EU beszerzésként nem vallhatom be, mert Törökország nem EU tagállam. Kérdésem tehát: vissza lehet igényelni egyáltalán és hogyan ezt a tételt?

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó tevékenységének szüneteltetése alatt szerezhet-e be árut? Ez gazdasági tevékenységnek minősül-e? A NAV értelmezése szerint igen. A beszerzésről kiállított számlán a teljesítés időpontja a szünetelés idejére a számla kelte már a működés idejére esik. Visszaigényelhető-e a számla áfatartalma? Köszönöm válaszát CsCs

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. falusi turizmus céljából lakóingatlant vásárol. Visszaigényelhető-e az áfa: a felújításhoz kapcsolódó számlákból, a kapcsolódó engedélyezési számlákból (pl. kéményseprés), az ingatlanba beszerzett egyéb eszközök (bútor, konyhagépek stb.) számlájából, a használat során felmerülő szolgáltatási számlákból (tv-előfizetés, rezsi)?

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. szeretne egy 9 személyes kisbuszt vásárolni, amely személygépkocsi a forgalmi engedélye szerint. Visszaigényelheti-e 100 százalékban az áfát, ha pénzügyi lízingre vásárolja, és a dolgozók szállítását végzi vele reggel és este a telephely és a lakóhelyek között? Milyen nyilvántartásokat kell vezetni és hogyan igazolja a kizárólagos adóköteles tevékenységgel kapcsolatos használatot? Köszönettel: Nagyné

Kérdés

Olasz cégnek 100 százalék tulajdonú kft. van Magyarországon a tulajdonában. Nagy értékű gépet vásárolt Magyarországon a saját nevére, de a magyar cég részére áfásan és itt szeretné visszakérni a számla áfatartalmát. Mi a teendő? Köszönettel: Sólyomné

Kérdés

Zárt végű lízingre vásárolt 6 személyes Opel (D)Vivaro Combi gépjárműre az áfa visszaigényelhető?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Egészségügyiszolgáltatásijárulék-jogosultság csed, gyed nélkül

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Túlórapótlék

dr. Kéri Ádám

ügyvéd, compliance szakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2026 március
H K Sze Cs P Sz V
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Együttműködő partnereink