3 találat a(z) tánya cimkére

Kérdés

Tisztelt Szakértő ! Egy kft. 2000-ben – jelentős összegű banki hitel felvételével – nagy értékű, nem lakóingatlannak minősülő ingatlant vásárolt. Az ingatlanban sportcentrumot üzemeltetett. Miután az alaptevékenység bevétele nem fedezte a felmerülő költségeket, és a banki kamatterheket, ezért a kft. 2003-tól folyamatosan veszteséges volt a társasági adó elszámolása során. 2016-ban értékesítette az ingatlant, amiből jelentős nyeresége származott. Miután a tekintett időszakban többször is változott az elhatárolt veszteség felhasználásának szabályozása, kérdésem, hogy 2003-tól milyen összegben és arányban érvényesíthető az elhatárolt veszteség a mostani adózás előtti nyereséggel szemben?

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Gazdasági társaság adománygyűjtő akciót szervez, a társaságnál vásárol termék mellé, vagy vásárlástól függetlenül is pénzadományokat gyűjt. A pénzadományt átadja az Unicefnek. Hogyan kell a kapott és átadott összegeket nyilvántartani, dokumentálni, illetve milyen adózási megfontolásokat kell figyelembe venni (áfa, tánya stb.)? Előre is köszönöm válaszát!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Eltérő üzleti év megváltoztatása

Pölöskei Pálné

adószakértő

Alapitvány végelszámolás befejezése

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2026 október
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Együttműködő partnereink