Mentes import fuvar, áfabevallás Kérdés
Tisztelt Szakértő! Magyar társas vállalkozás harmadik országból importált terméket. A vámolás megtörtént. A terméket egy másik, szintén magyar kft. szállította haza. A fuvarról mentes számlát állított ki, tekintve, hogy a szolgáltatást közvetlenül az importáló részére nyújotta, illetve annak ellenértéke a vámokmányok alapján beépült az importált termék adóalapjába. Az adómentes számlát befogadó társaságnak az áfabevallás melyik sorában kell szerepeltetnie az összeget? Köszönöm megtisztelő válaszát!