• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Mentes import fuvar, áfabevallás

Tisztelt Szakértő! Magyar társas vállalkozás harmadik országból importált terméket. A vámolás megtörtént. A terméket egy másik, szintén magyar kft. szállította haza. A fuvarról mentes számlát állított ki, tekintve, hogy a szolgáltatást közvetlenül az importáló részére nyújotta, illetve annak ellenértéke a vámokmányok alapján beépült az importált termék adóalapjába. Az adómentes számlát befogadó társaságnak az áfabevallás melyik sorában kell szerepeltetnie az összeget? Köszönöm megtisztelő válaszát!


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 április
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5