11 találat a(z) unión belüli szolgáltatás cimkére
Költségvetési szerv unión belül szoftverlicencet vásárol, az áfa hogyan kerül feltüntetésre a számlán Kérdés
Alanyi mentes vállalkozó unión belüli szolgáltatás II. Kérdés
Tisztelt Szakértő! A főcímben lévő kérdéshez szeretném még kérdezni a vállalkozó kamion sofőri munkát is szeretne végezni alkalmanként. Van olyan cég, ami magyar telephelyű, és van olyan amely szlovák telephelyű, viszont mindegyiknél unión belül kellene sofőri szolgáltatást végezni. Ebben az esetben mely áfaszabályok érvényesülnek? Köszönettel.
Alanyi mentes vállalkozó unión belüli szolgáltatása Kérdés
Tisztelt Szakértő! Alanyi mentes katás vállalkozó közösségen belül sofőri szolgáltatást szeretne végezni és számlázni. Hogyan kell kiállítani a számláját, mit kell ráírni? Kell kérnie közösségi számot? Úgy tudom, ilyen esetben áfabevallást kell benyújtani, ha igen, mely sorokat kell kitölteni? A vállalkozó állítása szerint nem kell áfát fizetnie, csak be kell vallania. Ez valóban így van? Köszönettel
Alanyi mentes adóalany közösségi áfája Kérdés
Tisztelt Szakértő! Magyarországon alanyi áfamentes adózó (kábeltévé-szolgáltatást végez) unión belüli szolgáltatást (műsorszórás) vesz igénybe. Az általa igénybe vett beszerzés nem éri el a 10 000 eurót. A beszerzési számlából nem derül ki a teljesítés helye, de a számla kibocsátója minden esetben unión belüli székhelyű (román, luxemburgi, angol, francia) cég. Kérdésem: terheli-e valamilyen fizetési kötelezettség a szolgáltatást igénybe vevőt? Köszönöm az állásfoglalást. Üdvözlettel: Boldog Ferenc
Románia-Magyarország számlázás Kérdés
Tisztelt Szakértő! Kérdésem az lenne, ha egy magyar kft. romániai céggel köt szerződést szoftverfejlesztésre, akkor a két cég közötti számlázás (hasonlóan más uniós termékértékesítés számlázásához) áfamentes lesz, vagy esetleg tekintettel arra, hogy szolgáltatásnyújtás, illetve immateriális javak értékesítése történik, más a helyes eljárás?
EU-n belüli szolgáltatás igénybevétel továbbszámlázása belföldi partner felé Kérdés
Tisztelt Szakértő! EU-n belüli szolgáltatás (minőségi kifogás miatti költségek) továbbterhelése belföldi partnerre történhet-e áfamentesen, vagy felszámítandó az áfa? Válaszát köszönöm! Kovács Erzsi
Előadó-művészeti tevékenység Kérdés
Tisztelt Szakértő! Előadó-művészeti tevékenység kapcsán szeretnék kérdést feltenni. Esetünkben magyar cég számláz magyar cégnek, unión belüli teljesítési helyen (külföldön) végzett művészeti tevékenységet. Áfa nélkül kell számlázni a szolgáltatást? Az áfatörvény 42. paragrafusát kérem, szíveskedjen értelmezni.
Egyablakos áfa Kérdés
Tisztelt Adózóna! Kérem, segítsenek abban, hogy ha valakinek uniós országban szolgáltatói tevékenység utáni bevétele van, és az nem telekommunikációs tevékenységből származik, akkor is beléphet-e az egyablakos áfarendszerbe, és ha igen, akkor hogyan kell abba belépni?
Szálláshely-szolgáltatás Kérdés
Tisztelt Szakértők! Egy szálláshely-szolgáltató kft. alanyi adómentességet választott. Szerződést kötött egy írországi hirdető céggel, aki vendégeket szerez neki jutalékért. Két ügyletet számláznak: a magyarországi társaság a szálláshely árát, az írországi cég pedig a kezelési költségét számlázza. A bankszámlán a jutalékkal csökkentett összeget írják jóvá. Milyen számlát kell kiállítani? Helyes az, ha a magyarországi cég alanyi adómentes számlát ír a szállóvendégnek? Az írországi cég pedig közösségi szolgáltatást nyújtóként fordított áfás számlát állít ki? Viszont akkor ezekről az alanyi adómentes cégnek, ha minden igaz, adóbevallási kötelezettsége keletkezik. Segítségüket előre is köszönöm.
Közösségen belül számlázott költségek Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egy hazai gazdasági társaság egy nemzetközi rendezvényt szervezett. A rendezvénnyel kapcsolatosan felmerült költségek egy részét egy közösségen belüli társaság megtéríti a hazai gazdasági társaság részére. Kérném véleményét, jól gondolom-e, hogy a hazai gazdasági társaság az áfatörvény 37. § (1) alapján áfamentes számlát állíthat ki a közösségen belüli partner részére. Válaszát várva, köszönettel.
Bérbeadás számlázása Kérdés
A magyar kft. bérbe adja a román vállalkozásnak a teherautóját. Jól gondolom, hogy az áfatörvény 37. § (1) alapján nettó módon kell feltüntetni a bérleti díjat a számlán? Valamint a közösségi adószámokat is?