1 találat a(z) harmadik országban teljesített szolgáltatásimport cimkére

Kérdés

Tisztelt Szakértő ! Cégünk EU-n belüli és kívüli partnertől is vett igénybe olyan szolgáltatásokat, amelyek teljesítési helye nem belföld (mert ingatlanhoz kapcsolódó). Az egyértelmű számomra, hogy ilyen tranzakciók után nem kell áfát fizetni Magyarországon, de a kérdésem az, hogy jelenteni kell-e, és ha igen, melyik rovatban az ilyen importszolgáltatások értékét? Köszönettel.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Egyesület támogatása

Pölöskei Pálné

adószakértő

Beolvadás előtti tőkeemelés

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2026 július
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Együttműködő partnereink