2 találat a(z) export fuvar cimkére

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Fuvarozással foglalkozó vállalkozás vagyunk. Belföldi partnerünk rendelésére teljesített export fuvart, mivel ő az exportőr, 0%-os áfaértékkel számlázunk. Kérdésem az, hogy ezt az áfabevallás melyik sorában kell jelentenünk. Köszönöm

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem magyarországi áfaalany kft., Németországból Csehországba, Romániába "B" szereplőként értékesít háromszögügyletben termékeket. A fuvart ügyfelem rendeli meg, és a fuvarozó direktben Németországból Csehországba/Romániába szállítja az árukat. Kérdésem, hogy a 2019. 01. 01-jétől érvényes Áfa tv. 102. § 3. pontja alapján akkor is exportőrnek minősül-e magyar ügyfelem, ha a fentiek alapján közvetlenül nem találkozik az áruval, és ebben az esetben is a fuvarozótól áfamentes számlát kell-e kapnunk? Segítségét előre is köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

FAD-os ügylet

Nagy Norbert

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2026 május
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Együttműködő partnereink