• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Rendezvény adózása

Egy kft. rendezvényt szervezett egy vendéglátó egységben saját dolgozóinak és hozzátartozóinak, illetve üzleti partnerek részére. Terembérlet, étel és italfogyasztás szerepel a számlán. Az szja és a szocho alapja a bruttó vagy a nettó érték 1,18-szorosa? A kft. levonásba helyezheti a felszámított áfát (5 illetve 27% áfa)? Amennyiben a kft. továbbszámlázza magánszemély részére, azt csak 27%-os áfával teheti meg? Köszönöm szépen a választ.


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 december
H K Sze Cs P Sz V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5