• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Napelemes többletáram számlázása szolgáltató felé

Tisztelt Szakértő! Magyarországi kft. telephelyén (bérelt), de saját tulajdonú épületének tetején található ingatlanon napelemes rendszert működtet. A fel nem használt áramot visszatáplálja a rendszerbe, amely többlet termeléséről számlát állíthat ki a szolgáltató felé. A kérdésem, hogy kell-e bármilyen adófizetési kötelezettséggel – jövedéki adó stb. számolni a cégnek? Továbbá szükséges a számlázás miatt TEÁOR-számot felvenni a cégnek? A visszatáplált mennyiség számláját áfával terhelten kell kiállítani? Ez a tétel nem számít közvetített szolgáltatásnak, vagyis nem kell ezt a megjegyzést a számlán feltüntetni? Számvitelileg egyéb bevételként kell elszámolni? Van-e a visszaszámlázás miatt bármilyen adatszolgáltatási kötelezettsége a cégnek? Köszönöm válaszát!


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2025 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31