• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Áfa elektronikus szolgáltatásnál

Tisztelt Adózóna! Az alábbi kérdéskörben kérném szakértői iránymutatásukat. Adott egy magyarországi székhelyű, áfa hatálya alá tartozó, közösségi adószámmal rendelkező kft., amely webfelületes szolgáltatást nyújt. A szolgáltatásnyújtás teljes egészében elektronikusan valósul meg. A cégnek harmadik országbeli magánszemélyek (egyben harmadik országbeli címmel rendelkezők) lettek a vevői. A számlák részükre 20%-os áfatartalommal kerülnek kiállításra (Szerbia). Kérdésem az lenne, hogy a 65-ös bevallásban a számukra értékesített szolgáltatások értékét melyik sorban kell helyesen feltüntetnem, illetve ezzel a 20%-os áfatartalommal miként és mely hatóságoknál kell elszámolnom? Nem teljesen érthető számomra, hogy a 20%-os áfatartalom megfizetése hogyan történik. Köszönöm válaszuk!


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 november
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1