• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Utazásközvetítés

Tisztelt Szakértő! Adott egy magyar adóalany (kft., áfalevonásra jogosult), aki magyar ügyfelek felé értékesít olaszországi szállást. A szállás díját a kft. kifizeti az olasz partnernek, a magyar ügyfelek pedig a kft.-nek. Például olasz ad számlát 800 euróról a kft.-nek, melyet a kft. 1000 euróért értékesít a magyar magánszemélynek. A kérdésem az lenne, hogyan kell számlázni a magyar partner felé, ez utazásközvetítés vagy utazásszervezés, kell-e az árrésadózás, ha kell, annak mi az alapja? Köszönettel: József


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2025 november
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30