• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Költség továbbszámlázásának áfája

Tisztelt Szakértő! Áfával kapcsolatos kérdésemre szeretnék választ kapni. „A” és „B” cég is ugyanahhoz a nemzetközi cégcsoporthoz tartozó belföldi cégek. „A” cég az egyik munkavállalójának teljes bérköltségét átszámlázza „B” cégnek. „B” cég egy fióktelep, amely ezt a költséget EU adómentesen a cégcsoport másik, külföldi fióktelepének szintén továbbszámlázza. Kérdésem, hogy belföldi-belföldi viszonylatban „A” cég számlázhatja-e ezt a bérköltséget áfamentesen „B”-nek, tekintve, hogy cégcsoporton belüli költségmegosztásról van szó? Vagy esetleg amiatt, hogy bérköltség-átszámlázás történik, a munkavállaló munkavégzését a két cég közti szolgáltatásként kell értelmezni, és így áfás ügyletként számlázni? Köszönöm a választ!


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2025 április
H K Sze Cs P Sz V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4