• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Költség továbbszámlázásának áfája

Tisztelt Szakértő! Áfával kapcsolatos kérdésemre szeretnék választ kapni. „A” és „B” cég is ugyanahhoz a nemzetközi cégcsoporthoz tartozó belföldi cégek. „A” cég az egyik munkavállalójának teljes bérköltségét átszámlázza „B” cégnek. „B” cég egy fióktelep, amely ezt a költséget EU adómentesen a cégcsoport másik, külföldi fióktelepének szintén továbbszámlázza. Kérdésem, hogy belföldi-belföldi viszonylatban „A” cég számlázhatja-e ezt a bérköltséget áfamentesen „B”-nek, tekintve, hogy cégcsoporton belüli költségmegosztásról van szó? Vagy esetleg amiatt, hogy bérköltség-átszámlázás történik, a munkavállaló munkavégzését a két cég közti szolgáltatásként kell értelmezni, és így áfás ügyletként számlázni? Köszönöm a választ!


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 november
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1