• Névtelen kérdező
1

Továbbszámlázott konferencia költségek

Tisztelt Szakértők! Külföldi székhelyű anyavállalatunk kérésére Társaságunk Magyarországon többnapos szakmai konferenciát szervezett a vállalatcsoport tagjainak, amihez kapcsolódó költségeket (szállás, étkezés, reptéri transzfer, taxi, tréning, kapcsolódó szabadidős programok, rendezvény helyszínével kapcsolatos technikai költségek, konferencia ajándékok) továbbszámlázhatjuk anyavállalatunk részére. Kérdéseim az alábbiak lennének: 1. Ha jól értelmezem, akkor továbbszámlázás miatt ezen számlák után az áfát levonásba helyezhetjük. 2. Ezeket a költségeket EU-s szolgáltatásnyújtásként kell továbbszámlázni? Vagy a nettó költség után 27 százalékos belföldi áfával számlázzuk ki a költségeket? 3. A reprezentáció mint természetbeni juttatás utáni 1,18 szoros szorzóval számított 15 százalékos szja, és 13 százalékos szochót meg kell-e fizetni? Ha igen, akkor mely fél kötelezett erre? Válaszukat előre is köszönöm.


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 november
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1