adozona.hu
Továbbszámlázott konferencia költségek
http://adozona.hu/kerdesek/2024_10_29_Tovabbszamlazott_konferencia_kolt_ncc
Továbbszámlázott konferencia költségek
Tisztelt Szakértők! Külföldi székhelyű anyavállalatunk kérésére Társaságunk Magyarországon többnapos szakmai konferenciát szervezett a vállalatcsoport tagjainak, amihez kapcsolódó költségeket (szállás, étkezés, reptéri transzfer, taxi, tréning, kapcsolódó szabadidős programok, rendezvény helyszínével kapcsolatos technikai költségek, konferencia ajándékok) továbbszámlázhatjuk anyavállalatunk részére. Kérdéseim az alábbiak lennének: 1. Ha jól értelmezem, akkor továbbszámlázás miatt ezen számlák után az áfát levonásba helyezhetjük. 2. Ezeket a költségeket EU-s szolgáltatásnyújtásként kell továbbszámlázni? Vagy a nettó költség után 27 százalékos belföldi áfával számlázzuk ki a költségeket? 3. A reprezentáció mint természetbeni juttatás utáni 1,18 szoros szorzóval számított 15 százalékos szja, és 13 százalékos szochót meg kell-e fizetni? Ha igen, akkor mely fél kötelezett erre? Válaszukat előre is köszönöm.