• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Irodabérleti díj továbbszámlázásának áfája

Tisztelt Szakértő! Egy kft. irodabérleti szerződést kötött (A). Áfamérték 27 százalék.Úgy alakult, hogy azonos ügyvezetővel, de az irodát már más cég (B) működésének érdekében használják. A szerződést nem módosították. Ha az A társaság továbbszámlázza az irodabérleti díjat B társaságnak, milyen áfa kulccsal kell megtennie? Az A társaság nem jelentkezett be ingatlanáfa alá, egyelőre ingatlan-bérbeadás sem szerepel a tevékenységei között. Nem biztos, hogy helyesen, én úgy értelmezem, hogy ez nem bérbeadási tevékenység, hanem közvetített szolgáltatás. Haszonszerzés nem cél az ügylettel, csupán a költségek felmerülésük helyén való elszámolása. Válaszukat előre is köszönöm!


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 november
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1