Hozzászólások 0

Mintadarab II.

Tisztelt Adózóna! Korábban feltett kérdésünket szeretnénk újra feltenni pontosítva (https://adozona.hu/kerdesek/2023_3_10_Mintadarab_ypu). Egy közösségi adóalany megrendelő (továbbiakban "A" társaság) megbíz egy belföldi gazdasági társaságot (továbbiakban "B"), hogy tervezzen meg és gyártson le egy öntőformát. A megrendelővel kötött szerződés alapján az öntőforma tulajdonosa 100 százalékban a megrendelő, tehát az "A" társaság, de az öntőforma nem hagyja el Magyarországot, mivel ennek alapján fogja a gyártó cég (B) a mintadarabokat legyártani megrendelő (A) részére. Kérdésünk, hogy a fenti ügylet termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak minősül-e? A "B" társaságnak hogyan kell számláznia az öntőforma elkészítését (áfa hatályán kívüli számlát állíthat-e ki), különös tekintettel arra, hogy az nem hagyja el Magyarországot? (A gyártást alvállalkozóval végeztetjük.) Illetve a "B" társaságnak hogyan kell számláznia az öntőforma alapján gyártott mintadarabokat (alkatrészeket), melyek azonban elhagyják Magyarország területét. Befolyásolja-e bármilyen módon a számlázást, hogy a következő két eset szokott előfordulni: 1. A megrendelő megrendeli az öntőforma gyártását, de a további mintadarabok (alkatrészek) gyártását csak később (akár néhány hónap múlva) rendeli csak meg. 2.) A megrendelő megrendeli az öntőforma gyártását és ezzel egyidejűleg a mintadarabok (alkatrészek) gyártását is. Köszönettel!


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 november
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1