adozona.hu
Szívességi használat
http://adozona.hu/kerdesek/2023_1_20_szivessegi_hasznalat_voe
Szívességi használat
Tisztelt Szakértő! Egy kft szívességi használatra adta egyik ingatlanát egy másik kft.-nek, amely telephelynek be is jelentette ezt az ingatlant. (A két kft. tulajdonosai ugyanazok, kapcsolt vállalkozás) Jól gondolom-e, hogy szívességi szerződés alapján az igénybevevő kft.-nél T 52 könyvelést piaci árral számolva meg kell tennem, a szívességi használatot nyújtónál pedig K 96 könyvelést. (Ezt csak technikailag társasági adó szempontjából.) Kérdésem még áfa szempontjából jól csinálom-e, hogy a használatba adónál fizetendő áfám keletkezik (van áfalevonhatóság az ingatlannál), a használatba vevőnél pedig ténylegesen levonható áfám, mely összeget egyébként át is utalna a használatba adó kft-nek, tehát úgymond megtérítené a fizetendő az áfáját. Köszönöm válaszát!