• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Üzleti partner szórakoztatási költségei

Tisztelt Szakértő! Egy konferenciaszervező kft. megvendégelte a meglévő és potenciális üzleti partnereit. A rendezvényre Amerikában került sor. A kft. szórakoztató programokat is szervezett erre az alkalomra (helikopteres kirándulás stb.). Kérdésem, hogy a felmerülő vendéglátási célú ellátás (étel-ital) reprezentációs adózásával egy tekintet alá esik-e a szórakoztató program költsége? Illetve ezeket milyen módon kell adózásilag kezelni? A partnerek képviselői külföldi állampolgárok, külföldi cégeket képviseltek. Itt ugyanúgy megfizetendő a reprezentációra vonatkozó adó? Köszönöm előre is a segítségét.


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

Előfizetési csomagajánlataink


 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2022 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
hirdetÉs