Hozzászólások 0

Láncértékesítés

Tisztelt Szakértő! Az alábbiakban kérem segítségét. Magyar vevő magyar cégtől rendel meg árut, a fuvart a magyar eladó cég szervezi, viszont az áru közvetlenül a külföldi (közösségi adószámmal) rendelkező eladótól megy a végső vevőhöz. Helyes-e a számlázás, ha a külföldi cég adómentes közösségi termékértékesítést számláz a magyar vevőnek, majd a magyar vevő eladói minőségében belföldi áfával felszámított számlát állít ki? Továbbá mi lesz a helyes teljesítés dátuma a magyar cégek közötti számlának? Alkalmazható a külföldi cég által kiszámlázott számlán lévő teljesítési dátum, a külföldi cég FCA paritással számláz, vagy a 2 magyar cég közötti szerződés dönti el a teljesítés dátumát? Válaszát tisztelettel köszönöm.


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 november
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1