• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Vám és áfa

Tisztelt Szakértő! Cégünk harmadik országból szerez be terméket. A vámmal kapcsolatos ügyintézést a szállítmányozó cég (DHL) végzi, bevallja a vámot és az áfát is. A NAV határozata alapján, továbbszámlázza cégünk felé a közterheket. Kérdéseim: 1.) Hogyan könyvelem, kontírozom a harmadik országból beszerzett termék számláját? 2.) Hogyan könyvelem, kontírozom a NAV által kiadott határozaton szereplő vám- és áfatételeket? 3.) Hogyan könyvelem, kontírozom a DHL által kiállított számlán szereplő szolgáltatási díjat (belföldi áfás), valamint a határozatszámhoz kapcsolódó vám- és áfaösszegeket? Ebben az esetben cégünknek van-e további áfabevallási kötelezettsége? Válaszát előre is köszönöm.


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 november
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1