• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Közösségi termékbeszerzés előlegének elszámolása

Tisztelt Szakértő! Eddig azt hittem, hogy értem az előleg elszámolását, de most nagyon belekeveredtem. Szlovák partner két darab előlegszámlát adott, melyeket részben teljesített a magyar vállalkozás. Ezeket bevallottuk a 1865 és A60 nyomtatványokon az előző negyedévekre. A végszámla megérkezett decemberben, a nem rendezett előleg összeg mínusz előjellel külön helyesbítő számlán szerepel. A végszámlában fennmaradó összeg is szerepel (ki nem egyenlített rész), és nem tudom hogyan szerepeltessem a könyvekben és hogyan valljam be. Ehhez kérem a segítségét, ha lehet, kontírszámokkal együtt. // 1. előlegszámla 10 ezer USD, // 2. előlegszámla 8 ezer USD. Kifizetve, átutalva: 12 ezer USD. A végszámlán szerepel 14 ezer USD, amiből fennmaradó/kifizetendő 2 ezer USD, a mínuszos számla pedig 4 ezer USD. Lehet, hogy a kollégáimat is megzavartam, mert már ők sem biztosak a válaszban, kezdem szégyenleni magamat. Köszönettel és tisztelettel: Kiss Ilona


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 április
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5