1 találat a(z) kereskedelmi veszteség cimkére

Kereskedelmi veszteség/káló Kérdés

Tisztelt Adózóna! Egy kft. belföldi cégtől beszerzett tojást akar értékesíteni az EU-ba. A belföldi eladó cég 2 százalékot még rátesz a szállítási mennyiségre (szállítólevélen a 102 százalék szerepel) kereskedelmi veszteség/bonus címen, számlázva csak a 100 százalék lesz. A kft., aki a tojást az EU-ba értékesíti, ugyanígy akar eljárni. Állítólag ez a mezőgazdaságban teljesen elfogadott eljárás, viszont én még nem találkoztam vele. Azt javasoltam, hogy a belföldi szállító, és az EU-ba értékesítő kft. is a szállított mennyiséget számlázza, legfeljebb a tényleges mennyiségre visszakorrigálják a számlázást egy jóváírással. Amennyiben elfogadható ez az eljárás, feltüntessük érték nélkül a 2 százalékot a számlán, mint kereskedelmi veszteség? Nekem a kft. az ügyfelem és szeretném, ha helyesen járna el. A segítségüket előre is köszönöm! Üdvözlettel: Kukla Lászlóné

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Telefonadó

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Adóköteles biztosítási díj

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Határon átnyúló átalakulás – magánszemély osztalékadója

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 május
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Együttműködő partnereink