26 találat a(z) hajó cimkére

Hajó értékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi tényállás kapcsán kérném szíves segítségét: Kb. 4 évvel ezelőtt egy Dubai székhelyű cég megvásárolt egy magyar cégtől egy hajót áfamentesen. A hajó kiszállításra is került igazolható módon Szerbiába, azonban később mivel használati szerződést kötött a Dubai cég egy magyar magánszeméllyel a hajó ismét Magyarországra került és magyar lajstromszámot kapott, itt lett regisztrálva is. Ugye jól gondolom, hogy mivel visszakerült a hajó belföldre, ezért az adómentes értékesítés feltételei nem bizonyíthatóak? Érdeklődöm továbbá, hogy amennyiben a Dubai székhelyű cég el kívánja most adni ezt a hajót egy magyar magánszemélynek akkor ezt áfával növelten teheti meg? Továbbá az eladó és vevő vonatkozásában milyen illeték/adó egyéb költségek merülnek fel? Válaszát előre is köszönöm.

Kishajókölcsönző – motorbenzin elszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az volna a kérdésem, hogy kishajókölcsönző a bérbe adott motorcsónakokban elhasznált üzemanyag (motorbenzin) áfáját visszaigényelheti-e? Üdvözlettel: Horváthné Kádár Andrea

Romániából hajó vásárlása Kérdés

Tisztelt szakértő Lehetőségunk van cég részére Romániából cégtől hajó vásárlására, melyet bérbe szeretnénk adni. A vásárlásnál az áfa elszámolás hogyan történik? Milyen adók terhelik (gépjáműadó?) majd az üzemeltetés során? Válaszát várom Köszönettel Judit.

Számlakiállítás EU-s magánszemélynek Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretném segítségét kérni, hogy egy magyar áfaalany cég német (EU-s állampolgár) magánszemélynek milyen áfakulcsú számlát köteles kiállítani termék (hajóalkatrész) értékesítése esetén? A teljesítés helye egy hajó, mely német zászló alatt közlekedik (a német magánszemély tulajdona). A termék átadására a Duna magyarországi szakaszán került sor (a hajón). Válaszát előre is köszönöm!

Hajó áfájának levonhatósága Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdést tettem fel amire választ is kaptam az alábbiak szerint: http://adozona.hu/kerdesek/2017_9_7_hajo_beszerzese_tdi További kérdésem az lenne, hogyha a vállalkozás venne egy yachtot is a rá vonatkozó vtsz számmal (8903), de ezt azért, hogy bérbeadja, akkor van-e feloldás az áfatörvény tiltó rendelkezése alól, mely a yacht áfáját nem engedi levonni? Ilyen esetben valamilyen feltételek mellett levonhatóvá válik az áfa? válaszát köszönöm.

Hajó számviteli elszámolhatósága Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdést tettem fel (melyre válasz érkezett) az alábbiak szerint hajó áfájának levonása és a hajó számviteli elszámolhatósága tekintetében: http://adozona.hu/kerdesek/2017_9_7_hajo_beszerzese_tdi Megköszönve eddigi válaszát, még további kérdésem merült fel ezzel a tárggyal kapcsolatban: Miképpen válik igazolhatóvá az, hogy a hajót valóban rekrációs célra (esetleg reklámcélra) használják? Továbbá a dolgozók részére miképpen kerül megállapításra ez az érték, mely abban fejeződik ki, hogy a nyári időszakban ingyen és ellenszolgáltatás nélkül használhatják a hajót? Mert - ha jól értettem a válaszát - akkor a dolgozók ezzel a juttatással béren kívüli juttatást kapnak, melynek közterheivel együtt szerepelnie kell a számfejtésben. Ha ellenszolgáltatás nélkül kapják ezt a juttatást, akkor hogyan állapíthatom meg, hogy milyen összeg után keletkezik adófizetési kötelezettségük, vagyis milyen összegben kaptak rekreációs szolgáltatást a cégtől? Válaszát újfent köszönöm!

Hajó beszerzése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem a következő lenne. Egy alkalmazottakkal rendelkező társaság úgy döntött, hogy hajót kíván vásárolni (vitorlás vagy yacht) Horvátországból, vagy esetleg más közösségi országból. A cég teljesen más profilú kereskedelemmel foglalkozik, ezt kizárólag azért tenné, hogy a dolgozóknak rekreációs céllal pihenést biztosítson a nyári időszakban. Kérdésem egyrészt arra vonatkozna, hogy az áfa levonásba helyezhető-e, másrészt arra, hogy a számviteli elszámolhatóságot korlátozza-e bármilyen jogszabály, illetve, hogy van-e más olyan kötelezettség, melynek eleget kellene tenni ezzel a vásárlással kapcsolatban? Válaszát köszönöm.

Horvátországban hajó bérbeadása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy magyar kft. Horvátországban egy yacht-ot vásárolt (horvát felségjel alatt marad a hajó), amit az Adrián bérbeadna egy horvát chartercégnek, akik hajók viszontbérbeadásával foglalkoznak. A magyar kft. a horvát chartercég felé bérbeadásról számlát bocsátana ki, míg a horvát cég jutalékot kér a magyar kft.-től. Kérdésem, hogy az áfatörvény szerint hol lesz a teljesítés helye, milyen áfatartalommal kell a kft.-nek számlázni a horvát partner felé? Illetve felmerülhet-e, hogy mivel a hajóval megszerzett jövedelem Horvátországban keletkezik, a magyar kft.-nek kell-e kérni horvát adószámot és Horvátországban kell-e ezen bérbeadás után adóznia? Köszönöm válaszát!

Hajóvásárlás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy magyar általános szabályok szerint adózó cég Svájcból vásárolt egy vitorláshajót. A hajó a Balatonon van, a hajó után pedig bérleti díjat számláz a cég, így adóköteles tevékenységhez használja. Kérdésem, hogy amikor Svájcból behozza cég a hajót, akkor Magyarországon keletkezik-e áfafizetési kötelezettség az import után?

Hajóvásárlás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem (kft.) tengerjáró hajót szeretne vásárolni, ami nem illik a tevékenységi körébe. A hajót nem kívánja bérbeadással hasznosítani, tehát árbevétele nem keletkezik belőle. Az áfát evidens, hogy nem fogja levonni, de megvásárolhatja-e, illetve ilyen esetben számolhat-e el rá értékcsökkenést vagy egyéb, bárminemű költséget? A hajót 4 évvel később a kft. tulajdonosa venné meg. Lehet-e a készletek között nyilvántartani, bár a készlet fogalma szerint annak éven belülinek kell lennie, hiszen azért forgóeszköz. Köszönettel.

Közös üzemeltetés Kérdés

Tisztelt Szakértő Hölgy/Úr! Két kft. 50-50 százalékban közösen vásárolt magánszemélytől egy hajót. A hajóvásárlás célja a hajó bérbeadásával árbevétel elérése. Vita merült fel az elszámolással kapcsolatban, ezért kérdésem a következő: melyik módszer a helyes? A hajót mint tárgyi eszközt csak az egyik kft. aktiválhatja és számolhatja el annak költségeit, bevételeit? Vagy mind a két kft. a tulajdoni hányadnak megfelelően szerepeltetheti az eszközei között, számolja el a költségeket és bevételeket? Az lenne még a kérésem, hogy a jó megoldáshoz milyen könyvviteli elszámolások tartoznak. Kérem, hogy törvényi hivatkozásokat is írjon hozzá. Köszönettel: Kaukerné

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Nyíltvégű lizing

dr. Kelemen László

adószakértő, jogász

A traszferár és az áfa kapcsolata

dr. Kelemen László

adószakértő, jogász

Előleg áfarendezése

dr. Kelemen László

adószakértő, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 május
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Együttműködő partnereink