12 találat a(z) EU-adószám cimkére

Facebook-hirdetés Kérdés

Alanyi mentes áfás ügyvéd – EU-szolgáltatás számlázása Kérdés

Magyar adószámos ügyfél EU-adószámos ügyfélnek új gépkocsi értékesítéshez előlegszámla Kérdés

Vélelmezett értékesítőn (elektronikus platformon) keresztül történő forgalmazás Kérdés

Kertépítés számlázása EU-s adóalany részére Kérdés

Alanyi adómentes vevő számlázás Kérdés

EU-adószám Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretném megtudni a hatályos szabályok szerinti könyvelési és adóbevallási kezelését (az áfabevallásban, összesítő nyilatkozatban hogyan jelenik meg) annak az USA székhelyű internetszolgáltatást nyújtó szállító által kibocsátott számlának, amely VAT ID: EUxxxxxxxxx adószámmal rendelkezik, nem számít fel adóösszeget, számláján szerepel: 196 of the EU VAT Directive 200/112/EC? Hogyan és hol lehetséges az EU-adóalanyiságát ellenőrizni? Köszönöm szépen előre is válaszát!

Számlázás EU-n belül adószámmal nem rendelkező vevőnek Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyar adóalany kft.-ből kellene számláznunk szolgáltatást egy brüsszeli székhelyű nonprofit szervezetnek. Ők a belga adószabályok szerint alanyi adómentesek, ezért nem fogadnak el áfás számlát. Viszont nincs semmiféle adószámuk, ezt többször megkérdeztük, mindig megerősítették, hogy a helyi szabályok szerint az alanyi adómentes nonprofit szervezeteknek nincs ilyenjük. Nem hogy uniós, belga sem. Létezik-e az alól a szabály alól kivétel ilyen esetre, hogy ha nem írunk uniós adószámot a számlára, akkor kötelező áfával számlázni? Köszönöm.

Nemzetközi adószám hiányában is áfa nélkül számláztam Kérdés

Vállalkozásunk a Seolab Kft. (Asz.23009512-2-42) 2012-től online marketing tevékenységet végezett az írországi, Crown Dental Ltd. -nek (Adószám: IE 9761658J). Nem váltottak nemzetközi adószámot, nem ellenőriztük, és 8 darab nettó összegű számlát állítottunk ki. Érvényes megbízási szerződésünk nincs, de folyamatosan fizettek, összesen 1700 euró értékben. 2013-ban jelezték, hogy megváltozott a cégük neve, de azt nem, hogy az adószám is változott ezzel egy időben. Az új név KP Crown Dental Ltd. 2013 májusa és 2014 decembere között 14 számlát állítottunk ki, ezeket is kifizették, 6450 euró összegben. 2014. decemberben a Kp Crown Dental jelezte, hogy az ír adóhivatal eljárást indított ellenük helytelen adószámra számlázás miatt, és a mi összes számlánk értékének a többszörösét követelik rajtuk. Ekkor derült ki, hogy nincs érvényes nemzetközi adószámuk, és nem is volt. Ügyvéd előtt elismerte az ügyvezető, hogy tudta ezt, de nem akart áfát fizetni, ezért nem szólt. Tisztában vagyunk vele, hogy hibáztunk, nem ellenőriztük az adószámot. Amikor ez kiderült, helyesbítő számlákat állítottunk ki az áfáról, és elküldtük őket tértivevényesen az ír cégnek. Helyesen tettük? Ugyanakkor önrevíziót csináltunk, és befizettük az áfát a NAV-nak. Először megígérte az ügyvezető, hogy kifizeti az áfát, ha lezajlott a kinti adóellenőrés, de nem tette. A Crown ügyvezetője szerint neki Írországban kell befizetni az áfát, ezért nem fizet nekünk, ez valóban így van? Lát-e arra valamilyen esélyt, hogy visszakapjuk az áfát? Mi a teendőnk?

Alanyi adómentes közösségen belüli termékértékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az lenne a kérdésem, hogy amennyiben egy alanyi áfamentes vállalkozás közösségen belülre terméket értékesít (ausztriai székhelyű vállalkozásnak, amely szintén áfamentes), akkor ebben az esetben kell-e közösségi adószámot kérnie, és bevallást beadnia, vagy a 6 milliós értékhatárig semmilyen teendője nincsen? Az Ausztriában szintén mentes vállalkozásnak áfa tekintetében keletkezik teendője? Hogyan alakulna ugyanez a kérdés, ha a magyar vállalkozás áfakörös lenne, és áfamentes vállalkozásnak értékesítene terméket az EU-ban? Előre is köszönöm a válaszát.

Rendezvény áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kft. (normál áfakörös) ügyvezetője Németországban egy német rendezésű rendezvényen vett részt. A kft. nevére kért számlát, de nem adta meg EU-adószámát, a számlát a vevő adószáma nélkül német áfa felszámolásával állították ki. Kérdésem az lenne, hogy áfa szempontjából van-e teendő a számlával, és költségként elszámolható-e a német áfával nővelt bruttó összeg? Válaszát előre is nagyon köszönöm!

Számlázás áfaregisztráció után Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy EU-országban székhellyel rendelkező külföldi kereskedő cég magyarországi áfa nyilvántartásba vételt kezdeményez, mert a Magyarországon, magyar áfaalanyoktól beszerzett szolgáltatások áfáját le szeretné vonni. Korábban EU-adószámmal áfa felszámítása nélkül értékesített árut Magyarországra. Fióktelepe nincs Magyarországon, ezért nem kötelezett magyar áfaregisztrációra. Kérdéseim a következők: 1. A magyar áfás adószám kiváltása után csak a magyar adószámmal és áfa felszámításával értékesíthet árut Magyarországon a külföldi cég, vagy továbbra is számlázhat a külföldi uniós adószámával is áfa felszámítása nélkül? 2. Az adott cég magyar leányvállalata marketing szolgáltatásokat számláz ki a cégnek áfa felszámítása nélkül (területi hatályon kívül eső szolgáltatás-értékesítés). A magyar adószám kiváltása után a leányvállalat az anyacég melyik adószámára állítsa ki a számlát? Jól értelmezem-e, hogy azután is területi hatályon kívüli értékesítés az anyacégnek a leányvállalat által nyújtott marketing szolgáltatás, miután az anyacég kiváltotta a magyar adószámot? Válaszát előre is köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Őcsg-tagok szocho

Szarvas Imréné

könyvvizsgáló, adószakértő, könyvelő

Kiegészítő kérdés őstermelő iparűzési adójának megosztása korábbi kérdéshez

Szarvas Imréné

könyvvizsgáló, adószakértő, könyvelő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 május
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Együttműködő partnereink