6 találat a(z) étel-ital cimkére

Bér vagy egyes mehatározott juttatás Kérdés

Számla oktatásról és étel-ital fogyasztásáról Kérdés

Saját konferencia költségei Kérdés

Rendezvényszervező cég étel-ital-áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Rendezvényszervező cég, ha a szolgáltatásnyújtás mellé étel-ital-beszerzést is biztosít, milyen áfakulccsal számlázhatja tovább az általuk beszerzett termékeket? Lehet ugyanazzal a kulccsal továbbszámlázni, mint ahogy ők beszerzik, vagy a szolgáltatási tevékenység 27%-os kulcsát kell alkalmazni? Azt hiszem, a főtevékenységhez kapcsolódik az áfa mértéke, de ha a konkrét rendezvény olyan helyszínen történik, ahol helyben van az étterem, ott is fogyasztják el az ételt, az étterem leszámlázza ezt az adott áfakulccsal a rendezvényszervező cég felé, ebben az esetben alkalmazhatja-e a kedvezményes áfamértéket a továbbszámlázásnál vagy sem? Esetleg ki kell részletezni a továbbszámlázott számlában, vagy ebben az esetben sem lehet a kedvezményes kulcs? Tehát nem arról van szó, hogy elviszik az ételt becsomagolva, hanem helyben fogyasztják, viszont a rendezvényszervező céggel kötött megállapodás értelmében összesen számlát akarnak kapni a megrendelők (de ugye az ételt az étterem állítja elő). Remélem, érthetően tettem fel a kérdést, aminek a megválaszolását előre is nagyon köszönöm. Tisztelettel: Asbóth Istvánné

Fesztiválszervező által nyújtott étkezés adókötelezettsége Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk fesztiválszervezéssel foglalkozik, ennek során rendszeresen előfordul, hogy a külföldi fellépők a szerződésükben meghatározottaknak megfelelően a fellépti díjon túl különböző mennyiségű ital, étel esetleg virág stb. elhelyezését kérik az öltözőjükbe. Tehát az ő honoráriumuk X ezer euróból plusz a fent felsorolt élelmiszerből, egyebekből tevődik össze. Társaságunk nem a fellépő művészekkel, hanem különféle produkciós irodákkal áll szerződéses kapcsolatban, a felsoroltak is itt kerülnek meghatározásra Kérdésünk ezzel kapcsolatban, hogy terheli-e társaságunkat – ha igen, milyen mértékű – adó- és járulékbevallási, illetve fizetési kötelezettség? Köszönettel várom válaszukat. Tisztelettel: Szegő Árpád

Iparűzési adó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Rendezvényszervező cég az általa szervezett rendezvényt időnként külső helyszínen, valamelyik vendéglőben tartja. Szerződés szerint olyan számlát kap, hogy külön soron szerepel az étel-ital szolgáltatás, és külön soron a terembérleti díj. Mivel a vendéglő alaptevékenysége a vendéglátás, ehhez szorosan kapcsolódik a terem használata, a terembérletet is áfásan számlázza. (Számlázhatná úgy is, hogy csak vendéglátás, és kész?) A rendezvényszervező cég ezt tételesen továbbszámlázza a résztvevők között úgy, hogy étel-ital szolgáltatás, és rendezvényszervezés költsége. A kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy a külön soron számlázott terembérleti díjat levonhatom-e az iparűzésiadó-alapból? Válaszukat előre is nagyon köszönöm: Asbóth Istvánné

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Versenybírói elszámolás

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Ingatlanértékesítés szja-kötelezettségének kezdete

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 május
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Együttműködő partnereink