• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Számla USA-ból adózás és áfa

Tisztelt Adózóna! Az alábbi ügylet áfa- és számlázási megítélésével kapcsolatban szeretnék állásfoglalást kérni. Egy külföldön is élő magyar állampolgár amerikai LLC (egyszemélyes vállalkozás) keretében nyújt szolgáltatást egy magyarországi székhelyű, alanyi adómentes gazdasági társaság részére. Az LLC-nek Magyarországon bejegyzett telephelye nincs, a szolgáltatást nyújtó személy azonban életvitelszerűen részben Magyarországon, részben külföldön tartózkodik (nagyjából 50-50% arányban Mo. és külföld), és a tevékenységet is vegyesen végzi. Kérdéseink az alábbiak: A fenti ügylet esetén az amerikai LLC számláját magyar áfa felszámítása nélkül kell-e kiállítani, és alkalmazható-e a fordított adózás szabálya? Az a körülmény, hogy a szolgáltatást nyújtó magánszemély részben Magyarországon végzi a tevékenységét, keletkeztethet-e magyar áfa szempontból állandó telephelyet (fixed establishment) az amerikai LLC számára? Befolyásolja-e a megítélést az, hogy a magyar megrendelő alanyi adómentes adóalany? Amennyiben a fordított adózás alkalmazandó, úgy a magyar alanyi adómentes társaságot milyen áfa-bevallási és adófizetési kötelezettség terheli? Segítségüket előre is köszönöm.


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST
2026 június
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5