• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Beutaztatás utazásszervezés áfája

Tisztelt Szakértő! Utazási Irodai szolgáltatásnyújtás számlázási, és áfát érintő kérdéssel fordulok Önökhöz. Magyar Utazási Iroda beutaztatási utazásszervezést végez 3. országból: B2B (adóalanyok) és B2C (magánszemélyek) mint utas ügyfelek részére. Kérdésünk, hogyan kell a vevői számlát – áfa szempontból – kiállítania a 3. országbeli cégnek, illetve ha magánszemély felé állítja ki a számlát. Például izraeli magánszemély vagy cég mint utas utazik Magyarországra. Hogyan alakul a beutaztatási szolgáltatás nyújtáshoz igénybe vett magyar, illetve EU-n belüli / EU-n kívüli (például repülőjegy) szolgáltatás igénybevételéről kapott számla áfa szempontbeli elszámolása? Magyar szállító számla áfája levonható? Vagy utazásszervezési szolgáltatás nyújtásra való tekintettel árrés áfa hatálya alá esik? Hogyan, milyen áfával kell a magyar utazási irodának a vevő számláját kiállítania az izraeli utazási iroda felé, ha az utazásszervezésen kívül jutalékot számláz? Válaszát köszönöm!


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2025 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31