• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Áfabevallás

Tisztelt Szakértő! Cégünk fordított adózású termékek beszerzésével és értékesítésével is foglalkozik. Ha FAD-os szállítói számlát kapunk 2024.01.havi teljesítéssel, de később 03. hóban sztornózzák ezt a számlát (eredeti számla 2024.01. havi teljesítésű dátummal), melyik havi áfabevallásban kell ezt nekem szerepeltetni? A kimenő számlámnál ugyan ez a helyzet, kiállítom a számlát 2024.01. havi teljesítéssel, de 03. hóban le kell sztornózni (2024.01. havi teljesítéssel, eredeti számlával megegyező dátummal), melyik havi áfabevallásban szerepeltetnem? Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel.


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 november
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1