• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Céges szakmai rendezvény adózása

Tisztelt Szakértő! Cégünk szigorúan szakmai rendezvényt szervez a dolgozói meghatározott csoportjának. Egész napos szakmai oktatás lesz a céggel kapcsolatos változások és új folyamatok kapcsán. Napirendi pontokkal, és a – mondhatni – konferencia végén egy teszttel is felméri a cég, hogy az elhangzott információkat a dolgozók elsajátították-e. Mivel a rendezvény el fog húzódni, és a magas létszám miatt egy hotelben rendezzük meg, lehetőségük lesz azoknak a kollégáknak ott aludni, akiknek a késői hazautazás gondot jelenthet a messze lévő lakhely miatt. Ebéd és vacsora is lesz a szállodában. A kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben mely juttatási elem után (szállás, utazás, terembérlet, étkezés stb.) van adózási kötelezettsége a cégnek, mivel ez a cég tevékenységével összefüggő, szakmai és tematikus vállalati oktatás lesz (lesz szakmai előadó is). Nagyon köszönöm előre is szíves válaszukat!


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 november
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1