• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Láncügylet számlázása

Kérem legyenek segítségünkre abban, hogy hogyan kell számlázni egy Magyarországra bejelentkezett lengyel cég esetében, amikor a magyar gyártótól közvetlenül a lengyel végvevőhöz kerül az áru, a fuvarozást a végvevő végzi. A „B” szereplő rendelkezik magyar adószámmal. A számlázás lépései: a magyar gyártótól a lengyel fél magyarországi adószámára történik az első értékesítés számlázása, magyar áfa felszámításával. A következő számlázási lépés a lengyel fél magyar adószámáról a lengyel végvevőnek történik, mint uniós adómentes értékesítés? (Feltételezve, hogy van a végvevőnek uniós adószáma.) Vagy másként kell a második számlázási lépést kivitelezni? Köszönöm válaszukat.


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 november
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1