• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Magyarországi rendezvény költségeinek továbbszámlázása EU-s anyacég részére

Regionális konferencia szervezésével bízza meg EU-s anyacég a magyarországi leányvállalatot. A rendezvény résztvevői az anyavállalat és több európai leányvállalat munkatársai. A rendezvény szakmai jellegű, de a szolgáltatás tartalmaz utaztatást, szállást, éttermi szolgáltatást is. A rendezvény teljes költsége az anyacég részére tovább számlázásra kerül. 1. Levonható-e azoknak a beérkezett számláknak az áfája, mely egyéb esetben nem levonható (pl: éttermi szolgáltatás, utazás)? 2. Hogyan kell továbbszámlázni az anyavállalat részére? Bejövő számla nettó összege + 27 százalék áfa? 3. Kell-e a két cég között megkötött megállapodásban szerepeltetni valamilyen különleges szövegezést? Köszönöm szépen.


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 november
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1