• Fülöp Borbála
Hozzászólások 0

Üzleti partner konferenciadíjának elszámolása

Tisztelt Szakértő! Magyarországi kft. tagja szakmai rendezvényen, továbbképző tanfolyamon vett részt. A rendezvény témája a kft. tevékenységi körébe tartozó legújabb tudományos kutatások ismertetése. Kizárólag a szakmai program az utazás célja. A tanfolyamon a kft. tagja is tartott előadást a kft. szolgáltatásairól. A kft. meghívta az egyik nagy vevőjének munkatársát, akivel a szakmai a kapcsolattartás történik. A kft. a nevére szóló számla alapján szeretné elszámolni az üzleti partner képviselőjének a szállásdíját és a konferencia részvételi díját. Milyen feltételekkel számolható el a vevő munkatárs szállásdíja és a részvételi díja? Társasági adó szempontjából elismert költség? Előre is köszönöm a segítséget! Üdvözlettel: Fülöp Borbála


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 november
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1