adozona.hu
Importszolgáltatás
http://adozona.hu/kerdesek/2022_3_16_Import_szolgaltatas_eqo
Importszolgáltatás
Tisztelt Szakértő! Egy belföldön adóalany, EU-s adószámmal rendelkező társaság workshophoz kapcsolódó applikációszolgáltatást vett igénybe egy írországi partnerétől. A szolgáltató cég kiállította a számlát, amelyen szerepel az eladó cég és a vevő cég érvényes EU-adószáma, de a szolgáltató cég 27% áfát is feltüntetett a számlán, azzal a megjegyzéssel, hogy adózás a vevő országában. Véleményünk szerint áfa nélkül kellett volna a számlát kiállítania, és a szolgáltatást igénybe vevő társaságnak kellene bevallania és megfizetnie az áfát Magyarországon. A szolgáltató cég nem hajlandó a számlát javítani. A társaság kifizette a számlán szereplő bruttó összeget az eladó részére. A kérdésem az, hogy hogyan járunk el helyesen a tétel áfabevallásban való szerepeltetésekor? Helyes az a megoldás, hogy a számlán szereplő nettó összeget tüntetjük fel az áfabevallás 18. sorában a közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatások soron, és 27% fizetendő áfát számolunk rá, valamint szerepeltetjük a számlán szereplő nettó összeget az A60-as bevallásban? Amennyiben nem ez a helyes megoldás, mit javasolnak? Válaszukat előre is nagyon szépen köszönöm.