adozona.hu
Bor továbbszámlázása
http://adozona.hu/kerdesek/2020_11_12_Bor_tovabbszamlazasa_xls
Bor továbbszámlázása
Tisztelt Szakértő! A következő kérdésben kérem segítségét. Egy kft. vásárolt 400 üveg bort, melyből 100 üveget a saját ügyfeleinek fog karácsonyi ajándékként adni. Ezt reprezentációként elszámoljuk és adóztatjuk. A többi 300-at tovább értékesíti külföldi (EU-n belüli) anyacégének, amely szintén a saját ügyfeleinek fogja karácsonyi ajándékba adni. A kft. fő tevékenysége vegyes termékkörű nagykeresekedelem. Kérdésem arra irányul, hogy milyen módon számlázhaja tovább a 300 üveg bort az anyacégének? Van-e valamilyen speciális előírás az alkoholos ital értékesítésére vonatkozóan? Nettó értéken vagy bruttó értéken számlázza-e tovább, illetve szabadon megállapíthatja-e az eladási árat? Kontírozás szempontjából 814-re kell-e könyvelni, annak ellenére, hogy nem az ital nagykereskedelem a fő tevékenysége? A továbbértékesített bor áfája értelmezésem szerint levonható, de erre vonatkozóan is szeretnék megerősítést kérni. Segítségét előre is köszönöm.