• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Áruminta elszámolása

Tisztelt Adózóna!Ezúton szeretném a segítségüket kérni az áruminta elszámolásával kapcsolatosan. Társaságunk termékeinek megismertetése céljából rendszeresen juttat árumintát partnerei részére - nem a végső vevők, hanem a közbenső kiskereskedelmi partnerek részére, akik továbbítják a végső vevőknek. Az átadott termék, mindenben megfelel az áruminta Személyi jövedelemadó és Általános forgalmi adó törvényben szereplő előírásainak (kisebb csomagolás, forgalmi érték, felirat), kipróbálás alatt azonban megsemmisül. Társaságunknál azonban mindenféleképpen szükség van arra, mely partnernek milyen típusú és mennyiségű árumintát adtunk ki, ezért azokat jelenleg a számláinkon 0 Ft értékben szerepeltetjük. Az integrált program, amellyel dolgozunk, ahhoz hogy a készletekről kivezesse és mindezt partnerhez kösse vagy szállítólevelet vagy számlát tud készíteni a kiadott árumintákról. Tudnának abban segíteni, hogy helyes-e így a kiadott áruminták elszámolása és ha nem akkor milyen módon lehetne azt megváltoztatni, hogy megfeleljen az előírásoknak. Segítségüket köszönettel!


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 november
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1