• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Reprezentáció saját éktezdében

Tisztelt Adózóna! Társaságunk rendelkezik egy étkezdei helyiséggel és egy hozzá tartozó konyhával. A konyha üzemetetését egy külsős vállalkozó végzi, akinek több étterme is van, illetve több helyen is üzemeltet konyhát. Tőle lehet különféle menüket rendelni előre, amelyeket aztán egy független helyen megfőz, a kész ételt kiszállítja a konyhába, ott porciózza, majd felszolgálja a dolgozóknak. Ezen kívül reggeliztetéssel is foglalkozik, a konyhánkban készít reggelente különféle meleg reggeliket (pl. rántotta). Időnként különféle külsős partnerek, delegációk érkeznek hozzánk, akiknek az ebédjét mi biztosítjuk ezen külsős szolgáltatón keresztül, de a saját étkezdénkben. Erről az étkezést biztosító szolgáltató számlát állít ki felénk (a számlán az szerepel hogy xy vendégek fogadása, étkezés). Hasonló az eset a céges karácsonyi vacsorával is, a dolgozók megvendégelése is a saját éttermünkben történik, de a külsős partner szállítja az ételt a konyhába, ott megmelegíti, svédasztal keretében feltálalja (és ezt is kiszámlázza). A hely használatáért a külső partner nem fizet bérleti díjat, viszont cserébe kedvezményes étkezést biztosít a dolgozók felé. Az új, 2026-os szabályok szerint éttermi fogyasztásnak minősül-e ez, így adómentes reprezentációként lehet-e elszámolni a külsős partnerek fogyasztását, illetve a céges karácsonyi vacsorát, vagy munkahelyi étkezésnek minősül, így továbbra is meg kell fizetnünk utána a közterheket? (A számlából nem derül ki hol történt a vendéglátás.) Köszönöm válaszát!


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST
2026 február
H K Sze Cs P Sz V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1