• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Szakmai vendéglátás költségeinek elszámolhatósága

Tisztelt Szakértő! Az alábbi konkrét ügyben kérem tájékoztatását: Egy belföldi kft. egy 3 napos program keretében vendégül látta üzleti partnereit, akik Európa számos országából és Európán kívülről is érkeztek (üzleti partnerek alatt beszállító partnerek külföldi és belföldi magánszemély képviselőit, munkavállalóit értem). A program célja a partnerekkel való együttműködés szorosabbra fűzése és a vendéglátó kft. új termékeinek bemutatása volt. A 3 nap alatt szakmai bemutatók, beszélgetések voltak és a résztvevők megismerkedtek a legújabb termékekkel, innovációkkal. Az esemény minden körülménye igazolja, hogy itt valóban üzleti célból gyűltek össze a résztvevők. Kérdésem az alábbi szolgáltatások szja- és tao- és áfa-beli megítélésével kapcsolatos: 1. Üzleti partnerek részére biztosított szállás. 2. Rendezvény helyszínének dekorálása, kivetítők, ledfalak, hangosítás, terelő kordonok, székek, asztalok bérleti díja. 3. Rendezvény végén pirotechnikai szolgáltatás igénybevétele, szikragép bérlete. 4. Vendéglátás költségei (hidegtálak, frissítők, üdítők valamint vacsora biztosítása), 5. Résztvevők utaztatása (hotel és a rendezvény helyszíne között, illetve a vacsorát nyújtó étterembe). Az itt felsorolt szolgáltatások igénybevételekor felszámított áfa levonható-e, elszámolhatóak-e a vállalkozás érdekében felmerült költségként, illetve van-e olyan szolgáltatás, amely egyes meghatározott juttatásként vagy egyéb módon adóköteles akár a magánszemélynél, akár a kifizetőnél.

Válaszra vár

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2025 október
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2