• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Harmadik országi szolgáltatás áfája

Tisztelt Adózóna! Az alábbi esetben kérem a segítségüket: magyar szárazföldi nem menetrend szerinti személyszállító társaság részére szolgáltatást végzett alvállalkozói szerződéssel, egy angol székhelyű angol adószámmal rendelkező cég. Az elvégzett munka EU-n belüli Velence-Amszterdam közötti személyszállítás volt, melyről 0%-os számlát állított ki az angol cég az alábbi mondattal: ,,Ez a szolgáltatás nem tartozik az Egyesült Királyság áfájának hatálya alá, de a fogadó országban fordított adó hatálya alá eshet. A számlán szerepel a magyar cég adószáma is a számlakiállítási kötelezettségnek megfelelve. Hogy kell pontosan eljárni ebben az esetben a számla befogadójának, hol kerül megfizetésre az adó, és mi a könyvelési menete (esetleges bevallási módja)? Az adóhivatal által adott információ nem egyértelmű számomra, ezért kérném az Önök segítségét.

Válaszra vár

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2025 június
H K Sze Cs P Sz V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6