• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Horvát–magyar számlázás

Tisztelt Adózóna! Az alábbi kérdésben kérem szíves állásfoglalásukat! Egy horvát panzió-étterem (EU-adószámmal rendelkező) melegételt értékesít egy magyar rendezvényszervező cég felé (EU-adószámmal rendelkezik). Az ételt a magyar rendezvényszervező cég fuvarozza el Horvátországból a magyar rendezvényhelyszínre. A rendezvényt a magyar cég szervezi, bonyolítja, csak az étel érkezik Horvátországból. Jól gondoljuk-e, hogy a horvát cég az EU termékértékesítés szabályai szerint értékesíti és számlázza a magyar cég felé a melegételt, azaz 0 százalék áfásan, és a magyar cég ez alapján EU-termékbeszerzést vall be? Köszönettel!

Válaszra vár

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2025 december
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4