• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Horvát–magyar számlázás

Tisztelt Adózóna! Az alábbi kérdésben kérem szíves állásfoglalásukat! Egy horvát panzió-étterem (EU-adószámmal rendelkező) melegételt értékesít egy magyar rendezvényszervező cég felé (EU-adószámmal rendelkezik). Az ételt a magyar rendezvényszervező cég fuvarozza el Horvátországból a magyar rendezvényhelyszínre. A rendezvényt a magyar cég szervezi, bonyolítja, csak az étel érkezik Horvátországból. Jól gondoljuk-e, hogy a horvát cég az EU termékértékesítés szabályai szerint értékesíti és számlázza a magyar cég felé a melegételt, azaz 0 százalék áfásan, és a magyar cég ez alapján EU-termékbeszerzést vall be? Köszönettel!


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST
2026 május
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31