• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Elektromosautó-töltés elszámolása külföldi partner esetén

Tisztelt Szakértő! Egy vállalkozás az elektromos személygépkocsi töltéséhez charging szolgáltatást vesz igénybe. Minden hónapban számlázásra kerülnek a havidíjak, illetve amikor tölt, akkor az energiát is számlázzák. Az ügyletről egy német cégtől kap fordított adós számlát, melyen szerepel a német cég és a vevő közösség adószáma is, valamint a német cég áfaregisztrációs száma. Kérdésünk, hogy amikor töltés is kerül számlázásra, azt az áfabevallás és az A60-as bevallás melyik sorában kell feltüntetni. Tekintve, hogy személygépkocsi, csak fizetendő áfa bevallására kerül sor? Válaszát köszönjük!

Válaszra vár

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2025 november
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30