• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Önszámlázás külföldi partner esetében

Több ügyfelem esetében is felmerült már, hogy a magyar cég által végzett közösségen belüli termékértékesítés, szolgáltatás nyújtása esetén a nem a magyar ügyfél, hanem a külföldi, uniós partner állította ki a számlát önszámlázás keretében. Kérdéseim: • jól értelmezem a NAV Tájékoztatót (A számlakibocsátók számlaadat-szolgáltatásának 2021. január 4-étől hatályos szabályai), és a Közösségen belüli partner által kiállított önszámlázás keretében elkészült számlákat valóban nem szükséges a NAV online számla rendszerébe rögzíteni? • Amennyiben nem jól értelmezem, és rögzíteni kell a számlát, azt milyen módon lehet megtenni? Kézi rögzítés keretében? • Az áfabevallás 02-es sorába (termékértékesítés esetén) vagy szolgáltatásnyújtás esetében 91-92-es sorába fel kell tüntetni a külföldi által önszámlázás keretében kiállított számla adatait? • Az A60-as bevallásban szerepeltetni kell ezeket az adatokat?


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 november
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1