• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Áfa és reprezentáció partnertalálkozó

Tisztelt Szakértő! Az ügyben kérném segítségüket, hogy egyik ügyfelem éves partnertalálkozót tart, ahol a meglévő stratégiai ügyfelei kerülnek meghívásra potenciális új megrendelések, így bevételszerzés céljából, illetve az új telephelyének bemutatása is ennek keretein belül történik meg. Ezen az eseményen lesz étel- és italfelszolgálás, aminek az áfáját nem helyezzük levonásba, és ennek a reprezentációs adóit is bevalljuk, megfizetjük. Viszont lesz ehhez a találkozóhoz szorosan kapcsolódó zenei szolgáltatás és egyéb kapcsolódó szolgáltatások mint fénytechnika, „ceremónia-mester”, rendezvényszervező, akiktől ugyancsak megkaptuk az áfás számlát. Kérdésem az az lenne, hogy ezek áfatartalma levonásba helyezhető-e, illetve kell-e ezek után a cégnek bármilyen adót mint reprezentációt fizetni? Szeretnénk jóhiszeműen eljárni. Válaszukat előre is köszönöm.


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 november
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1