• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Közvetett vámjogi képviselet elszámolása

Tisztelt Szakértő! Ügyfelünk eddig közvetlen vámjogi képviselet útján szerezte be áruját. Most váltott, és közvetett képviselővel kezdett el dolgozni. A közvetett vámjogi képviselő az általa érvényesített vám és import áfáról egy "tájékoztató vámteher kalkuláció" elnevezésű bizonylatot küld ügyfelünknek, amelynek értékét ügyfelünk banki utalással teljesíti. A kérdésem az, hogy a vámteher-kalkuláció bizonylatot szükséges-e könyvelni, ha igen milyen főkönyvi számokra (vám/import áfa megbontásban)? Illetve a banki kiegyenlítés főkönyvi elszámolása miként, milyen főkönyvi számokon történik? Köszönettel!


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 május
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2