• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Hozzájárulás értéknövelő beruházáshoz

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó a tulajdonában lévő üzlethelyiséget bérbe adja egy kft.-nek. A kft. 10 millió Ft értékben napelemes rendszert telepít, melyet – a társaság nevére szóló bizonylatok alapján – idegen ingatlanon végzett beruházásként tart nyilván. A tulajdonossal történt egyeztetés során a két fél abban állapodik meg, hogy a költségeket fele-fele arányban megosztják. Ez történhet akár bérleti díj elengedéseként, akár önálló kifizetésként is. Milyen dokumentumok szükségesek a gazdasági esemény törvényes elszámolásához? A megfizetett hozzájárulás összege hogyan jelenik meg az egyéni vállalkozó, illetve a kft. adóalapjában? Válaszukat előre is köszönjük!


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 november
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1