adozona.hu
Üzletfejlesztés vállalkozási díján felüli költségek
http://adozona.hu/kerdesek/2023_11_7_Uzletfejlesztes_vallalkozasi_dija_iym
Üzletfejlesztés vállalkozási díján felüli költségek
Tisztelt Szakértő! Egy A Kft. vállalkozási szerződést kötött B Kft.-vel. Mindkettő magyar vállalkozás. B Kft. sales tevékenységről ad havonta számlát 7022 Teáor szerint mint üzletfejlesztési díj. Teljes körű sale-ses munkákat tartalmaz, leginkább külföldi partnerek felé (ajánlat, árak, partnerekkel való kapcsolattartás, megbeszélések stb.). A havi díjon felül azonban felmerülnek egyéb költségek is, melyet a szerződés szerint úgy kötöttek, hogy ennek díját az A Kft. vállalja és kifizeti B Kft.-nek. A számlákat nem az A Kft. nevére kéri a B Kft. Ezeket a költségeket a B Kft. összegyűjti, és tételes költségelszámolást készít (xls-ben), melyek repülőjegyek, autóbérlést, pályadíjat, hotel, étkezés összegekről szólnak (ezeknek a szolgáltatásoknak a helye leginkább külföld). A kérdésem az lenne, hogy a pluszban felmerülő költségeket az A Kft. hova kellene, hogy könyvelje? Egyéb szolgáltatási költségként (52)? Vagy ezek a tételek után adóznia kell az A Kft.-nek? Reprezentáció utáni, illetve tao-növelő tételek? Miként kell kezelni ezt a költséget? Válaszát előre is köszönöm!