adozona.hu
Külföldi, nem áfaalanytól igénybevett szolgáltatás számlája és áfája
http://adozona.hu/kerdesek/2022_9_22_kulfoldi_nem_afa_alanytol_igenybe_oeq
Külföldi, nem áfaalanytól igénybevett szolgáltatás számlája és áfája
Tisztelt Szakértő! Cégünk igénybe vesz irodai jellegű munkavégzéssel kapcsolatos szolgáltatást olyan olasz és brit partnerektől, amelyeknek nincs adószámuk a saját országukban, vagy nem áfaalanyok, mert az ottani szabályok bizonyos értékhatár alatt erre nem kötelezik a vállalkozókat. Az olasz partnervállalkozásnak van adószáma, csak nem áfaalany, illetve nincs EU-s adószáma. A britek pedig legtöbbször adószámot sem kapnak, a fent említett okból. Kérdésem, hogy az ilyen partnertől befogadott számlán milyen kiegészítő szövegnek kell szerepelnie (például fordított adózás)? És miként kell kezelni az áfabevallásban ezeket az összegeket? Fordítottan adózik, tehát mivel a magyar szabályok szerint adóköteles tevékenység volna, felszámítom az áfát, és le is vonhatom? A számlán nincs áfarészletezés, mivel nem tartalmaz áfát. Ennek meg kell jelennie a számla szövegében? Köszönöm a segítséget előre is.